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老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月份的拿到發(fā)票13%的發(fā)票怎么處理呢?
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2019-05-14
比如非稅收入通用票據(jù)可以坐稅務(wù)賬去嗎? 評估費用
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2017-03-27
有限公司的股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓,要不要土地評估,交土地增值稅
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2019-09-17
老師,你好。請問房地產(chǎn)企業(yè)的土地評估費計入什么科目?謝謝
1/2044
2020-07-01
購買原材料沒有發(fā)票,暫估入賬,我要怎么做分錄
1/2266
2017-09-23
老師您好,我剛進了一家公司,之前年度的,多暫估材料入庫了,發(fā)票回來了也沒有沖銷。現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢?
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2019-06-14
老師,你好!請問我成本暫估入賬,應(yīng)付賬款已經(jīng)付后才收到發(fā)票該如何做賬?
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2022-03-21
去年10月份的收貨單與實物一致,我按收貨單暫估入賬了,今天拿到11月份已經(jīng)開好的發(fā)票與實物不一致,讓對方重開開發(fā)票,銷售方又重開不了,因為他沒有那個進項。這筆賬我如何處理?
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2017-01-03
老師,你好! 比如5月購買商品6月到貨到票,5月暫估入賬了 6月實際收到的發(fā)票金額和暫估的金額一樣,那么 還需要寫沖紅和調(diào)整成本嗎?
1/1454
2019-09-29
房租未付款也未取得發(fā)票先暫估入賬可以怎么計提分錄?如果后期付款并取得發(fā)票發(fā)現(xiàn)前期多計提應(yīng)如何調(diào)整?
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2022-01-11
我單位從廠辦大集體企業(yè)改制為有限責(zé)任公司,建賬是按審計數(shù)還是評估數(shù)建賬
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2019-12-25
請問老師,建筑企業(yè)暫估材料的分錄應(yīng)該怎么做
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2019-11-22
會計主體包括哪些,什么是會計主體
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2023-03-14
我們是進出口生產(chǎn)企業(yè),進出口的主營業(yè)務(wù)成本要跟出口主營業(yè)務(wù)收入要一致嗎?現(xiàn)在我們主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入正常嗎?為什么主營業(yè)務(wù)成本會大于主營業(yè)務(wù)收入呢?
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2021-10-14
老師好 上月初沒有庫存 上月有銷售 然后暫估了4800 也結(jié)轉(zhuǎn)了4800的成本 但是本月到票了金額是4200 等于我上月多暫估了600元的成本 然后我就沖銷了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:庫存 600 貸:主營業(yè)務(wù)成本 600 這樣賬面上庫存就清零了 但是這表格我怎么填寫就清零了呢?請老師指教請見圖 是不是要加什么調(diào)整的成本?
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2021-05-21
材料暫估600入庫,借:原材料600,貸:應(yīng)付賬款(暫估)600,領(lǐng)用材料生產(chǎn)時,假如:材料600,人工150,制作費用:50.產(chǎn)品成本800.借:庫存商品:800,貸:原材料,人工等800.假如銷售1000.借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入:854.7,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷售稅)145.3.第二所得稅匯繳時材料600只有400的發(fā)票回來,還有200發(fā)票沒回來,那怎么處理。
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2016-08-17
我們的成本票是像總部申請的,2月份總部沒給我們開票,我們暫估成本1100,2月份分錄是借庫存商品1100貸應(yīng)付賬款1100借主營業(yè)務(wù)成本1100貸庫存商品1100,現(xiàn)在3月份總部給我們2月和三月的成本票開在一起 一共是760萬,由于3月份不能把二月份暫估成本全沖銷,只能沖銷60%,現(xiàn)在3月份怎么做帳呢?
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2018-04-09
我們的成本票是像總部申請的,2月份總部沒給我們開票,我們暫估成本1100,2月份分錄是借庫存商品1100貸應(yīng)付賬款1100借主營業(yè)務(wù)成本1100貸庫存商品1100,現(xiàn)在3月份總部給我們2月和三月的成本票開在一起 一共是760萬,由于3月份不能把二月份暫估成本全沖銷,只能沖銷60%,現(xiàn)在3月份怎么做帳呢?
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2018-04-09
比如:18年末提前結(jié)賬然后預(yù)估了主營的收入應(yīng)收賬款8000,然后之后才拿到發(fā)票發(fā)現(xiàn)估收里包括稅金,但是現(xiàn)在是19年,然后可以今年直接做分錄說 先沖銷應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 然后調(diào)稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣調(diào)是對的嗎
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2019-04-01
1. 2018年暫估成本,(其實是費用,科目掛的成本 2. 2019.2月年開回發(fā)票,(會計給做了當期費用[捂臉][捂臉])只開回一部分 3.影響到年度所得稅匯算。需要交稅 4.分錄做的如下。 第一筆沖18年暫估(當時借方掛的主營業(yè)務(wù)成本) 第二筆沖錯入19年當期費用 第三筆沖當期結(jié)轉(zhuǎn) 第四筆,更正。 將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
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2019-06-24