
去年10月份的收貨單與實物一致,我按收貨單暫估入賬了,今天拿到11月份已經(jīng)開好的發(fā)票與實物不一致,讓對方重開開發(fā)票,銷售方又重開不了,因為他沒有那個進項。這筆賬我如何處理?
答: 你好,沖銷暫估入庫的 然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬做庫存入庫處理
購買房產已經(jīng)辦證了,但是沒有開發(fā)票,要暫估入賬嗎?怎么記賬,進項稅還記嗎?
答: 你好,學員,這個暫估入賬的。不記進項稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是混凝土行業(yè)。收到水泥發(fā)貨單共計100噸,沒有發(fā)票,但是已經(jīng)暫估入賬。后期對方開發(fā)票來只有80噸的發(fā)票,剩下20噸要下個季度才能開票。我暫估入賬的那一筆可以部分紅沖嗎?
答: 您好,是可以的,請問還有什么可以幫您


你支持我努力一路往前奔 追問
2017-01-03 19:29
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2017-01-03 22:24
鄒老師 解答
2017-01-03 19:14
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2017-01-03 19:23
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2017-01-03 19:53
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2017-01-04 08:30