你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

比如:18年末提前結(jié)賬然后預(yù)估了主營(yíng)的收入應(yīng)收賬款8000,然后之后才拿到發(fā)票發(fā)現(xiàn)估收里包括稅金,但是現(xiàn)在是19年,然后可以今年直接做分錄說(shuō) 先沖銷應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 然后調(diào)稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣調(diào)是對(duì)的嗎
答: 怎么牽扯到銀行存款了,預(yù)估收入會(huì)有銀行存款?
19年欠發(fā)票,今年在匯算清繳前收到的費(fèi)用發(fā)票,做在今年,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款?然后,借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎,貸:以前年度損益調(diào)整?
答: 是的,分錄是可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)收賬款對(duì)方次年又要退票退貨的會(huì)計(jì)分錄?這樣可以嗎?1.借以前年度損益調(diào)整 增值稅 貸應(yīng)收賬款 2 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 3借應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配
答: 你好 直接開(kāi)紅字發(fā)票,沖當(dāng)期的收入和成本 不用 以前年度損益調(diào)整科目


會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2019-04-02 10:38
文文老師 解答
2019-04-02 12:00
文文老師 解答
2019-04-02 12:00
文文老師 解答
2019-04-02 12:00
會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2019-04-02 14:13
文文老師 解答
2019-04-02 14:33