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老師,您好?;I建期的銀行手續(xù)費(fèi)與利息收入是入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2019-08-11
老師請(qǐng)問(wèn):9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來(lái)正確的應(yīng)該是報(bào)銷(xiāo)個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
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2019-11-15
老師,社保分著計(jì)提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險(xiǎn)等分開(kāi)來(lái)處理嗎?還是可以直接 計(jì)提時(shí)候, 借,管理費(fèi)用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時(shí) 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請(qǐng)問(wèn)一下借方計(jì)了管理費(fèi)用-員工福利費(fèi),貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說(shuō)一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷(xiāo):1.購(gòu)入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫(kù)低值易耗品””、3.同時(shí)攤銷(xiāo)50%借“管理費(fèi)用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷(xiāo)”。同時(shí)還做一個(gè)分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷(xiāo)“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
到底是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),再借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 還是說(shuō),直接可以管理費(fèi)用-稅金及附加,銀行存款呢
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2019-07-17
老師,我個(gè)體戶(hù)的無(wú)票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無(wú)票支出可以把這二筆減出來(lái)。少寫(xiě)這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開(kāi)票的錢(qián),就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無(wú)票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問(wèn)了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無(wú)票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無(wú)票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
老師問(wèn)下,有的費(fèi)用法人直接付的現(xiàn)金,做分錄可不可以借管理費(fèi)用一辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款一法人,借其他應(yīng)付款一法人貸銀行存款
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2020-04-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
公司銀行賬戶(hù)簽約的短信服務(wù)費(fèi)是計(jì)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2022-04-01
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了
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2020-04-03
老師,我想問(wèn)一下退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,怎么記賬,我之前的憑證是工資的借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款五險(xiǎn)一金個(gè)人 銀行存款 五險(xiǎn)一金的是借管理費(fèi)用公司的 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這3個(gè)怎么再記賬現(xiàn)在退回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)支付稅控盤(pán)系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí) 借 :應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用,月末的分錄怎么作?
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2019-03-12
請(qǐng)問(wèn)一下為什么車(chē)間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
8月份我司來(lái)了一個(gè)新員工,要公司幫忙買(mǎi)社保,月底才在工資里扣,這錢(qián)是他全額付款,但是8月份的買(mǎi)社保是做借管理費(fèi)用還有其他應(yīng)付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發(fā),入到9月的,
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2021-10-11
購(gòu)入的低值易耗品可以直接借:管理費(fèi)用—低值易耗品,貸:銀行存款?還是一定要通過(guò)周轉(zhuǎn)材料科目?
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2019-06-21
老師你好,單位十月份買(mǎi)的車(chē),保險(xiǎn)買(mǎi)了以后對(duì)方說(shuō)有一個(gè)險(xiǎn)種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來(lái),那我是直接光做這筆,保險(xiǎn)的先不管呢,/還是保險(xiǎn)先按實(shí)際出去的錢(qián)記管理費(fèi)用,等退回來(lái)后在退回當(dāng)月沖管理費(fèi)用好一點(diǎn) 借:固定資產(chǎn)(車(chē)價(jià)+車(chē)購(gòu)稅) 稅金及附加(車(chē)船稅) 貸:銀行存款
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2019-11-05
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開(kāi)為什么答案是要把銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)做出來(lái)呢?
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2018-11-14
公司承諾的社保和公積金,記賬的時(shí)候直接當(dāng)月記入管理費(fèi)用不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費(fèi)用-社保公司部分*** 管理費(fèi)用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
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2023-03-21