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老師,公司籌建期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我記入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額,2月份有了收入,三月份月報(bào)的時(shí)候我抵扣了部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入已抵扣進(jìn)項(xiàng)科目,我是計(jì)入三月份還是二月份呢
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2020-05-29
稅控盤維護(hù)費(fèi),和購(gòu)買稅控盤,金額可以抵扣,有效期是多少時(shí)間
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2017-07-05
#提問(wèn)#1月份對(duì)方單位開出的進(jìn)項(xiàng)專票,開票日期1月,4月才收到票,在電子稅務(wù)局進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣要如何處理?
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2020-04-15
老師您好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票已購(gòu)選認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在但發(fā)票聯(lián)找不到,不知道是否已做報(bào)銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報(bào)表上有差異,申報(bào)表上多了十幾
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2019-07-04
連著兩三個(gè)月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 跨年了 怎么處理 還是正式營(yíng)業(yè)有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵扣
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2020-01-02
4月15日開始報(bào)稅,對(duì)方開給發(fā)票日期是4月1日的,那4月可以勾選4月1日開的發(fā)票,然后認(rèn)證抵扣的稅款是3月份開發(fā)票形成的,然后勾選認(rèn)證后再報(bào)稅可以嗎
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2019-03-25
連著兩三個(gè)月都是籌建期 取得的都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 每到月底需要處理嗎 怎么處理 還是正式營(yíng)業(yè)有銷項(xiàng)的時(shí)候直接抵扣
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2020-01-02
我們公司有幾份購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個(gè)月報(bào)稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報(bào)稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣, 在2月份報(bào)稅的時(shí)候仍然按照輔導(dǎo)期申報(bào)抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報(bào)的時(shí)候未申報(bào)抵扣, 現(xiàn)在3月申報(bào)的時(shí)候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后,因發(fā)票無(wú)抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
個(gè)體工商戶由定期改成查賬征收了,是可以享受30萬(wàn)以下免稅嗎?可以享受的話,免稅的銷售額應(yīng)該填哪里啊?
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2020-04-07
我經(jīng)營(yíng)一家超市,疫情期間增值稅是否有減免。我看到減免的行業(yè)有生活服務(wù)業(yè),超市是否屬于生活服務(wù)業(yè)?
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人免稅期間 開的1%稅率的會(huì)議費(fèi)的金額要填在納稅申報(bào)表第幾欄 減免的2%稅率填在哪里
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2021-04-16
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒(méi)有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說(shuō)系統(tǒng)確實(shí)是330沒(méi)抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
上期公司進(jìn)項(xiàng)留抵13000,本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
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2017-05-25
開辦期購(gòu)買的固定資產(chǎn)以及無(wú)形資產(chǎn)可以放在經(jīng)營(yíng)期進(jìn)行抵扣嗎
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2017-09-21