
上期公司進(jìn)項(xiàng)留抵13000,本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
答: 因?yàn)殇N項(xiàng)不能填寫(xiě)負(fù)數(shù),一般有銷項(xiàng)的月份才開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
如果銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)+上月留抵)為負(fù)數(shù),怎么做賬呢?謝謝老師
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅沒(méi)有留抵,本月有紅字發(fā)票,銷項(xiàng)紅字大于藍(lán)字,也就是銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),能正常申報(bào)嗎?銷項(xiàng)負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入留抵?
答: 銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),系統(tǒng)可能會(huì)申報(bào)不成功,需要稅局柜臺(tái)申報(bào)


張會(huì) 追問(wèn)
2017-05-25 12:32
方老師 解答
2017-05-25 12:33