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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 11:41

繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5  是的,你少交稅結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)其他收益就可以

maize老師 解答

2020-01-06 11:41

這個(gè)申報(bào)表和你這個(gè)做賬不一樣,你這個(gè)做賬實(shí)際少交稅才做賬,申報(bào)表你這個(gè)本期抵減是有發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額就可以先抵減留底了,

大萍 追問

2020-01-06 11:43

請(qǐng)問,老師這個(gè)你會(huì)嗎?剛剛那位沒有回復(fù)我

maize老師 解答

2020-01-06 11:54

查賬是按這個(gè)公式去填寫所得稅

大萍 追問

2020-01-06 11:56

申報(bào)表上的那個(gè)利潤(rùn)總額,是自己可以填上的,不是自動(dòng)生產(chǎn)的?

maize老師 解答

2020-01-06 12:07

不是,是自己按賬上利潤(rùn)總額填寫

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一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,這個(gè)未交增值稅是二級(jí)科目。
2021-08-10 12:21:36
你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理??颇繎?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。
2017-03-29 09:24:16
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,這個(gè)分錄并沒有錯(cuò)誤 你只需要把銷項(xiàng)稅額調(diào)整到簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
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