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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-03 13:09

你好,這筆分錄的含義就是已經(jīng)把這330做賬面抵扣了。相對于抵減了部分銷項稅

街角守護 追問

2018-08-03 13:09

它是先做借管理費用━辦公費330貸銀行存款 330  借管理費用━辦公費━330貸應交稅額━應交增值稅━減免稅330

街角守護 追問

2018-08-03 13:10

后續(xù)隔了一月在做的借應交稅費━應交增值稅━銷項330  貸應交稅費━應交增值稅━減免稅

何老師 解答

2018-08-03 13:11

這樣處理是正確的,先計入管理費用,在沖減費用

街角守護 追問

2018-08-03 13:12

因為我們公司去年在擴建,沒有業(yè)務發(fā)生,轉了之后銷項稅額都是負數(shù),那么這樣的情況現(xiàn)在需要調(diào)整回來么?

何老師 解答

2018-08-03 13:13

如果銷項一直小于進項,不需要調(diào)整

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你好,這筆分錄的含義就是已經(jīng)把這330做賬面抵扣了。相對于抵減了部分銷項稅
2018-08-03 13:09:12
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,實際抵減的時候,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-03-20 16:03:42
3000-330=2670
2016-11-03 09:24:35
當月沒有銷項稅額,當月可以不用抵扣,等交增值稅時再進行申報抵扣
2017-07-07 14:42:01
如果按你的這種做法,第二筆分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 330 借:管理費用——辦公費 -330
2017-07-19 10:44:43
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