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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-12 22:56

未跨年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)330管理費(fèi)用 負(fù)330跨年管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整替換。18.68通過(guò)申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出反映。

西紅柿 追問

2017-05-15 09:15

@方老師:那老師的意思是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)科目不需要記帳了,只要在申報(bào)表上轉(zhuǎn)出就可以了,是嗎?

方老師 解答

2017-05-15 10:58

是的。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
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