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金稅寶全額抵扣分錄借:應(yīng)交稅金減免稅,貸:現(xiàn)金省略了管理費用,可以嗎
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2018-05-28
滴滴公司開具的客運(yùn)服務(wù)費 電子免稅普通發(fā)票可以抵稅嗎? 一般納稅人
1/3577
2020-06-04
木老師你好 建筑公司購買苗木免稅普通發(fā)票抵稅申報在那一張報表嗎?
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2019-12-29
生產(chǎn)免抵退的退稅金額有限制嗎??例如退稅金額超過了10萬就退不下來
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2019-01-13
生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷開的增值稅普通發(fā)票的銷項稅額,可以免抵退稅嗎?
1/1474
2018-03-22
某項免征增值稅項目領(lǐng)用材料,為什么還會有銷項稅額??梢缘挚圻M(jìn)項嗎
1/2003
2021-12-19
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項稅額能計入待抵扣進(jìn)項稅額科目嗎
1/864
2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
3/1129
2021-12-09
老師好,增殖稅發(fā)票認(rèn)證完了,多長時間內(nèi)抵扣,現(xiàn)在公司還在籌建期。
1/407
2015-11-02
老師我剛聽了金馬公司的籌建期的課,其中第7和第8張憑證購買的固定資產(chǎn)開的都是普票,我想問若開回的是專票那么稅額是否可以抵扣?
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2016-06-03
所屬1月份的費用,2月的時候我司才收到專票。開票日期也是2月的。我要在2月的時候抵扣進(jìn)項的,所以要作為附件的,那么1月的附件我可以拿專票的復(fù)印件嗎?還是怎么辦呢?謝謝
1/421
2020-03-02
籌建期的年報最終利潤調(diào)整為0,不允許虧損年報,明年匯算清繳允許抵扣籌建期的,這句話是什么意思
2/742
2019-04-30
請問現(xiàn)在2020年了,可以認(rèn)證抵扣2020年的發(fā)票不呢,稅款所屬期是12月份
1/1246
2020-01-03
我們是一家外貿(mào)企業(yè)。有一張采購專用發(fā)票,由于辦稅員離職,財務(wù)部門忘記認(rèn)證過了申報期了。現(xiàn)在我們向本地稅局申報了逾期增值稅申報抵扣。如果能夠批下來逾期抵扣,退稅還能退嗎?
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2014-10-09
在征期內(nèi),您在進(jìn)行確認(rèn)勾選操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇了“已完成申報”選項(實際當(dāng)期尚未進(jìn)行實際申報),導(dǎo)致平臺自動跳轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期,造成當(dāng)期稅款所屬期內(nèi)無法再進(jìn)行勾選確認(rèn)發(fā)票,影響您當(dāng)期申報抵扣。
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2019-08-07
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
1/2073
2016-03-08
老師好!請問發(fā)票日期開的是7月30日,如果在8月做認(rèn)證,可以在8月申報時候抵扣7月收入的增值稅 嗎?
1/777
2019-08-01
老師,公司為一般納稅人,取得購買樹的普通免稅發(fā)票金額38120元,請問可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果可以抵,分錄怎么做?
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2021-09-06