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老師,我是施工單位 ,負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運行一下,不負(fù)責(zé)安裝,那我開發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
出售A產(chǎn)品一批,售價400000元,增值稅銷項稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會計分錄為
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2021-10-13
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
購買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
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2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-01-16
老師好,增殖稅發(fā)票認(rèn)證完了,多長時間內(nèi)抵扣,現(xiàn)在公司還在籌建期。
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2015-11-02
老師我剛聽了金馬公司的籌建期的課,其中第7和第8張憑證購買的固定資產(chǎn)開的都是普票,我想問若開回的是專票那么稅額是否可以抵扣?
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2016-06-03
所屬1月份的費用,2月的時候我司才收到專票。開票日期也是2月的。我要在2月的時候抵扣進項的,所以要作為附件的,那么1月的附件我可以拿專票的復(fù)印件嗎?還是怎么辦呢?謝謝
1/421
2020-03-02
籌建期的年報最終利潤調(diào)整為0,不允許虧損年報,明年匯算清繳允許抵扣籌建期的,這句話是什么意思
2/742
2019-04-30
請問現(xiàn)在2020年了,可以認(rèn)證抵扣2020年的發(fā)票不呢,稅款所屬期是12月份
1/1246
2020-01-03
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-08
在征期內(nèi),您在進行確認(rèn)勾選操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇了“已完成申報”選項(實際當(dāng)期尚未進行實際申報),導(dǎo)致平臺自動跳轉(zhuǎn)稅款所屬期為下期,造成當(dāng)期稅款所屬期內(nèi)無法再進行勾選確認(rèn)發(fā)票,影響您當(dāng)期申報抵扣。
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2019-08-07