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老師您好,請(qǐng)問發(fā)票已購(gòu)選認(rèn)證了,抵扣聯(lián)在但發(fā)票聯(lián)找不到,不知道是否已做報(bào)銷(開票日期為18年12月份的),這樣該怎么處理,賬上留抵和申報(bào)表上有差異,申報(bào)表上多了十幾
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2019-07-04
我們公司有幾份購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個(gè)月報(bào)稅才做進(jìn)去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報(bào)稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣, 在2月份報(bào)稅的時(shí)候仍然按照輔導(dǎo)期申報(bào)抵扣的,導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報(bào)的時(shí)候未申報(bào)抵扣, 現(xiàn)在3月申報(bào)的時(shí)候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法? 我很急!??!
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2014-09-14
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問怎么做分錄
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2020-06-03
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的,現(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了
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2019-03-12
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
3/1129
2021-12-09
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
1/1627
2020-06-03
所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中的期間費(fèi)包含資產(chǎn)減值損失金額嗎
1/1244
2019-05-28
老師問一下商品銷售,前期的免費(fèi)贈(zèng)送商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
2/1041
2016-08-15
餐飲業(yè)在疫情期間開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票享受增值稅免稅政策嗎?
1/2098
2020-04-20
我經(jīng)營(yíng)一家超市,疫情期間增值稅是否有減免。我看到減免的行業(yè)有生活服務(wù)業(yè),超市是否屬于生活服務(wù)業(yè)?
1/2709
2020-04-09
個(gè)體工商戶由定期改成查賬征收了,是可以享受30萬以下免稅嗎?可以享受的話,免稅的銷售額應(yīng)該填哪里???
1/2922
2020-04-07