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老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的,現(xiàn)在公司沒(méi)有員工沒(méi)有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了
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2019-03-12
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)問(wèn)的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司,一般納稅人,預(yù)收一年年物業(yè)費(fèi),分12個(gè)月開發(fā)票,什么時(shí)候怎么確認(rèn)收入及增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-04-16
老師,我是施工單位 ,負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運(yùn)行一下,不負(fù)責(zé)安裝,那我開發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過(guò)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫?當(dāng)期沒(méi)有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒(méi)有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說(shuō)系統(tǒng)確實(shí)是330沒(méi)抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
老師好,增殖稅發(fā)票認(rèn)證完了,多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)抵扣,現(xiàn)在公司還在籌建期。
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2015-11-02
老師我剛聽了金馬公司的籌建期的課,其中第7和第8張憑證購(gòu)買的固定資產(chǎn)開的都是普票,我想問(wèn)若開回的是專票那么稅額是否可以抵扣?
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2016-06-03