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老師超市會(huì)計(jì)的實(shí)操里的增值稅納稅申報(bào)表附列資料一的銷售額1058750怎么算來(lái)的
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2016-12-10
說(shuō)17點(diǎn)恢復(fù)正常,怎么19點(diǎn)多了還不可以上傳
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2017-06-13
老師我社保的收入填錯(cuò)了,但是已經(jīng)扣款,社保的收入和利潤(rùn)表還有增值稅納稅申報(bào)表上的不一致可以嗎,關(guān)系大嗎?
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2018-12-17
增值稅納稅申報(bào)表里面 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù),)是自動(dòng)生成的嗎?改了以后又還原了,怎么是負(fù)數(shù)???
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2017-09-14
老師 我們公司涉及即征即退的部分 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表主表第35行在什么情況下填寫(xiě)
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2018-04-12
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在安裝費(fèi)填申 報(bào)表時(shí),填增值稅納稅申報(bào)表附列資料一的第三欄還是第四欄呢
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2019-05-27
上月預(yù)估收入100萬(wàn),增值稅繳納9萬(wàn)元,本期預(yù)估收入確認(rèn)并開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表在哪里填列體現(xiàn)這9萬(wàn)元已繳納的稅款
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2021-07-13
老師您好請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是保留兩位小數(shù)嗎?
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2016-11-21
增值稅納稅申報(bào)表32行,期末未繳稅額為負(fù)數(shù),我算了一下用的是本期應(yīng)交的增值稅減去上期交的增值稅,而且不能修改,有什么辦法使他變?yōu)?,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
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2019-06-01
請(qǐng)問(wèn)首次購(gòu)買增值稅稅系統(tǒng)專用設(shè)備,填增值稅納稅申報(bào)表的發(fā)生額怎么填呀? 在所給資料中并沒(méi)有說(shuō)明本期發(fā)生額
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2020-06-14
公司申請(qǐng)了增值稅即征即退業(yè)務(wù),增值稅納稅申報(bào)表中出現(xiàn)了一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,還可以把享受即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅都填在一般項(xiàng)目上嗎?因?yàn)橐话沩?xiàng)目上有很大的進(jìn)項(xiàng)稅留抵額,可以把一般項(xiàng)目的留抵額抵扣完,再填在即征即退項(xiàng)目上嗎?
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2021-07-12
增值稅納稅申報(bào)表主表從哪里查?怎么找不到明細(xì)?
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2019-03-28
委托研發(fā)的軟件,可以申請(qǐng)軟件增值稅即增即退嗎
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2021-12-06
請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在個(gè)體工商減征按1%征收稅款 在網(wǎng)上申報(bào)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表時(shí),怎么是灰色的 填不了 是不是還要到稅務(wù)局去備案 謝謝
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2021-07-10
請(qǐng)教下老師,公司注銷,增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營(yíng)業(yè),沒(méi)有銷項(xiàng),但是這個(gè)月銷售了80萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)只有10萬(wàn),那我做賬 應(yīng)該怎樣 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:未交增值稅 70 嗎? 以往未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 用來(lái)抵扣嗎? 還是只能申報(bào)表上抵扣,憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn),這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中哪一欄呢?增值稅額自己計(jì)算后填寫(xiě)?
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2023-04-14
老師,您好!麻煩請(qǐng)教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對(duì)嗎,謝謝!
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2023-01-04
老師,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅,又在增值稅申報(bào)表中申請(qǐng)了減免,這樣做對(duì)嗎?
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2022-04-12
老師,發(fā)票退稅勾選認(rèn)證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報(bào)的時(shí)候我就把退稅勾選認(rèn)證的填到3月增值稅申報(bào)表里了,我都清完卡了,4月也開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票了,那個(gè)增值稅申報(bào)表還能更改嗎
1/778
2021-04-16