
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
答: 你好,你是商貿(mào)出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫(xiě)。
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報(bào) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報(bào)表 然后再申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)的系統(tǒng)
答: 你好,同學(xué)。 是的,先申報(bào)即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。

