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請(qǐng)問(wèn),10個(gè)員工報(bào)銷(xiāo),然而是把所有報(bào)銷(xiāo)款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷(xiāo)40000元,錢(qián)已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn),我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
(價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn))購(gòu)買(mǎi)一套設(shè)備8千元,其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ,剩下的設(shè)備3千,分錄是否可以寫(xiě)成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫(xiě)可以么
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2019-12-16
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問(wèn):我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類(lèi)的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類(lèi)的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問(wèn):我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000,貸其他應(yīng)付款2000,對(duì)嗎老師
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2020-05-19
去年的分錄是完全錯(cuò)的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢(qián)是未付的款,應(yīng)該做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對(duì)的
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2022-06-29
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開(kāi)兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報(bào)銷(xiāo)單是放在哪個(gè)憑證后面嗎,報(bào)銷(xiāo)單的日期是寫(xiě)2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒(méi)有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下需不需要分?jǐn)偰?,如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用,貸記銀行存款,可是把借方兩個(gè)科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問(wèn)下 公司給員工買(mǎi)了雇主責(zé)任險(xiǎn) 是算商業(yè)保險(xiǎn)嗎? 2是不是要納入個(gè)稅的工資進(jìn)行申報(bào)呢 ? 3做賬的時(shí)候是記 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)?那這個(gè)款項(xiàng)如果要納入工資報(bào)個(gè)稅的話(huà) ,每個(gè)人的費(fèi)用是一整年的,可以一次入費(fèi)用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌拢渴欠褚ㄟ^(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下?
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2022-04-02
五險(xiǎn)一金 ①付錢(qián) 借:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ③五險(xiǎn)一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險(xiǎn)一金 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ④店長(zhǎng)部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長(zhǎng)工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 ⑤五險(xiǎn)一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險(xiǎn)一金 老師這個(gè)里面的其他應(yīng)收款我咋沒(méi)看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計(jì)提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒(méi)有計(jì)提直接做借:管理費(fèi)用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人部分) 貸:銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫(xiě)?
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2016-06-27
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個(gè)稅嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個(gè)月,包社保 不用扣他的社保錢(qián),5000一個(gè)月,發(fā)放也是5000元;計(jì)提社保: 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對(duì)嗎??
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2022-03-15
老師社保需要計(jì)提嗎?我以前都沒(méi)有計(jì)提過(guò),每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別?
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2021-08-31