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老師,公司注冊流程怎么注冊?河北的企業(yè),注冊資金有什么要求?
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2021-06-24
請問一下,如果法人注冊公司的電話號碼注銷了,現(xiàn)在需要企業(yè)注銷,沒有手機號碼怎么辦呢
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2020-07-05
老師,注冊資本轉(zhuǎn)賬時必須備注嗎
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2019-09-17
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應交稅費進項稅 貸應付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中,正確的有( ?。?。 A.在實施風險評估程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師設(shè)計恰當?shù)娘L險評估程序,有針對性地了解被審計單位及其環(huán)境等方面的情況 B.在設(shè)計和實施進一步審計程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師恰當設(shè)計進一步審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,降低選取不適當?shù)膶徲嫵绦虻娘L險 C.在評價審計證據(jù)時,保持職業(yè)懷疑有助于審慎評價審計證據(jù) D.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
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2016-08-15
公司是做消防工程的,小規(guī)模納稅人,這個月收入200多萬元,一點兒材料票沒有,所以要估價入庫,已估價入庫100萬元,已做分錄 借:原材料—估價入庫 貸 應付賬款—估價入庫,同時轉(zhuǎn)入工程材料成本,分錄是:借 工程施工100萬元,待原材料—估價入庫,又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營成本100萬元,貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票,金額是20002元,分錄應該怎樣做?
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2017-07-02
老師你好 我們公司前任會計2017年9月結(jié)轉(zhuǎn)一個項目成本 有兩個采購合同成本是暫估的 1、第一張暫估采購發(fā)票2017年10月收到時沒有沖暫估 又做到這個項目的生產(chǎn)成本里 所以現(xiàn)在這個項目生產(chǎn)成本有余額 2.第二張暫估采購發(fā)票2017年11月收到時沒有沖暫估 把發(fā)票放到另一個項目里了 那個項目成本今年也結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 我現(xiàn)在該怎么處理
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2019-11-12
一般情況下,7月份入賬的時候沒有收到發(fā)票,不是應該暫估入賬,借:暫估入庫借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品根據(jù)發(fā)票入賬借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目。那這道題里,8月份收到7月份的發(fā)票,不是應該做 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款嗎?
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2017-09-14
老師您好。我想問下,勘測公司,我2019年1月暫估的一筆100萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應付賬款-暫估100 5月份的時候開回來發(fā)票50萬,我是先把1月份暫估的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:應付賬款-暫估-100,還是直接沖借:主營業(yè)務(wù)成本-50 貸:應付賬款-暫估-50 再做一筆藍字:借主營業(yè)務(wù)成本50 貸:銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點?謝謝
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2019-07-11
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費用~服務(wù)費~暫估 , 貸:應付賬款 同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費用~服務(wù)費~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費用~服務(wù)費,貸管理費用~服務(wù)費~暫估,同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費,貸:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費~暫估
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2017-07-13
老師,我12月有很多的暫估庫存商品,因為發(fā)票沒到,就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的,再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本,1月有部分到票了,我這個到票的金額有的跟我暫估對不上,正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證,重新按發(fā)票入賬,但是我跨年了,企業(yè)所得稅也是按暫估來計提預繳納,我該怎么處理?
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2024-01-17
老師 ,我五月做的暫估入庫,11月份發(fā)票才回來,但是我暫估的價格跟發(fā)票的價格不一樣,那我這邊材料表如何修改?
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2017-12-15
去年做的暫估分錄是,借:管理費用,貸:應付賬款_暫估。今年做沖銷分錄怎么做?是不是應該用到以前年度損益調(diào)整。?
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2021-05-24
老師好,請教如何計賬,謝謝!以土地使用權(quán)對外投資,土地使用權(quán)計稅基礎(chǔ)3000萬,評估的公允價值8000萬,評估增值5000萬。
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2021-09-02
去年暫估的貨,貨款已支付,進項票一直沒有到,請問調(diào)增的數(shù)是當時暫估的數(shù)嗎?如果票今年能到還需要調(diào)增嗎?
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2020-05-23
請問做稅額賬 進項票沒有開來 暫估入賬的憑證怎么記 借:庫存商品 應交稅金-進項稅 貸:其他應收款-暫估入賬 嗎?
1/937
2017-08-31
除了有待認證進項稅額 還有沒有待確認進項稅額嗎 因為沒開發(fā)票 可以設(shè)置這個嗎 暫估入帳要把稅金暫估嗎
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2019-01-14
老師,請問發(fā)票還沒收回來,先做暫估入庫,借庫存商品-暫估入庫,貸應付賬款,收回發(fā)票后再怎么沖回來???謝謝老師
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2020-08-26