
請(qǐng)問做稅額賬 進(jìn)項(xiàng)票沒有開來 暫估入賬的憑證怎么記 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-暫估入賬 嗎?
答: 您好,不是的,暫估的稅不考慮的。 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬
老師您好!我咨詢一下,請(qǐng)問我們的庫存商品是粉沫東西,里面加別的東西了,倒至庫存比購進(jìn)的多,賬面上就負(fù)了,我能做個(gè)暫估入賬嗎,正好公司有其他應(yīng)收款---某某人三百多萬的掛賬,我能做這樣的分錄嗎?暫估入賬:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款---某某人這樣做可以平賬嗎?
答: 你好可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

