
老師您好!我咨詢一下,請問我們的庫存商品是粉沫東西,里面加別的東西了,倒至庫存比購進的多,賬面上就負了,我能做個暫估入賬嗎,正好公司有其他應收款---某某人三百多萬的掛賬,我能做這樣的分錄嗎?暫估入賬:借:庫存商品 貸:其他應收款---某某人這樣做可以平賬嗎?
答: 你好可以的,可以這么做的。
請問做稅額賬 進項票沒有開來 暫估入賬的憑證怎么記 借:庫存商品 應交稅金-進項稅 貸:其他應收款-暫估入賬 嗎?
答: 您好,不是的,暫估的稅不考慮的。 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,借給別人產(chǎn)品的會計分錄怎樣做呢?借:其他應收款,貸,庫存商品 嗎?
答: 借發(fā)出商品 貸庫存商品

