老師你好 我們公司前任會計2017年9月結(jié)轉(zhuǎn)一個項目成本 有兩個采購合同成本是暫估的 1、第一張暫估采購發(fā)票2017年10月收到時沒有沖暫估 又做到這個項目的生產(chǎn)成本里 所以現(xiàn)在這個項目生產(chǎn)成本有余額 2.第二張暫估采購發(fā)票2017年11月收到時沒有沖暫估 把發(fā)票放到另一個項目里了 那個項目成本今年也結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 我現(xiàn)在該怎么處理
懶胖墩
于2019-11-12 16:22 發(fā)布 ??832次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-11-12 16:37
你好!第一張2017年的通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整出來,第二張今年結(jié)轉(zhuǎn)的成本原分錄紅字沖回就可以的
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你好!第一張2017年的通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整出來,第二張今年結(jié)轉(zhuǎn)的成本原分錄紅字沖回就可以的
2019-11-12 16:37:55

你好同學(xué),如果沒有發(fā)貨的話,你開票不用確認(rèn)收入的,也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的,先確認(rèn)銷項稅 借:應(yīng)收賬款 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅。
2022-03-01 16:45:03

你好,你可以做暫估入賬,有收入就有成本,相對應(yīng)的。
2016-11-25 18:08:50

您好
確認(rèn)收入后確認(rèn)成本
2019-10-22 08:42:11

你好,最好有一個發(fā)票交接記錄的
2019-06-17 09:33:44
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