国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,你好,在4月份暫估一筆布料:100米=2000元,9月份進(jìn)來(lái)的發(fā)票:80米=2000元,怎樣出分錄來(lái)調(diào)整多暫估的20米?分錄?
1/859
2019-10-17
老師你好,一般納稅人公司,在暫估成本時(shí),需要考慮對(duì)方開(kāi)的稅額嗎?比如 不含稅1000,稅額130,暫估時(shí)是做1000還是1130?
1/847
2019-04-13
公司有一批固定資產(chǎn)沒(méi)有價(jià)格,公司找人進(jìn)行了評(píng)估并入了實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)老師,評(píng)估的固定資產(chǎn)需要交印花稅嗎?
1/1013
2018-01-04
具體審計(jì)計(jì)劃中包括了評(píng)估認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),那財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是在哪一個(gè)階段評(píng)估的?
1/2863
2018-05-06
借庫(kù)存商品暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款暫估 沒(méi)付錢(qián)也沒(méi)發(fā)票 這部分所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了 分錄應(yīng)該怎么做呀
1/530
2024-04-11
店面出售合同,評(píng)估金額不含稅,客戶付款按評(píng)估金額,過(guò)戶時(shí)稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票含稅。那客戶是不是少給了增值稅的錢(qián)
5/1114
2021-08-26
老師 請(qǐng)問(wèn)下材料暫估入庫(kù)是根據(jù)當(dāng)月的發(fā)票來(lái)做嗎 比如4月已開(kāi)發(fā)票但未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月份里做暫估嗎
4/1108
2021-05-12
上個(gè)月發(fā)出的商品有二個(gè)沒(méi)有暫估,這個(gè)月有發(fā)票進(jìn)來(lái),那我還需要再補(bǔ)暫估嗎?還是直接用發(fā)票入賬就可以了?
1/477
2017-08-02
暫估入庫(kù)1噸鋼材,2000元,并結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本1000,結(jié)果發(fā)票拿到了,是0.8噸,1600元,請(qǐng)問(wèn),暫估入庫(kù)分錄以及發(fā)票到后分錄?
3/580
2018-11-30
老師,去年暫估的,今年開(kāi)進(jìn)來(lái)的票怎么做賬?是不是做一筆紅沖,把這些票據(jù)附在這張沖暫估的憑證下就可以了?
7/2073
2021-08-05
每月由于供應(yīng)商不依時(shí)過(guò)來(lái)對(duì)賬,暫估入賬算了成本,后面對(duì)賬和原來(lái)暫估入賬的時(shí)候有相差,怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/1534
2018-12-13
我提問(wèn):老師2個(gè)問(wèn)題:第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來(lái)了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有,發(fā)票上沒(méi)有,說(shuō)是送的,我6月也暫估入庫(kù)了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
3/773
2016-10-11
老師好,問(wèn)下原材料暫估入庫(kù)二級(jí)科目設(shè)什么?我這個(gè)月有暫估入庫(kù)分錄這么做對(duì)不?1.暫估入庫(kù) 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級(jí)寫(xiě)什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對(duì)嗎?
1/1660
2020-11-09
老師,前任會(huì)計(jì)19年暫估成本15萬(wàn)都是虛的,分錄為 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒(méi)有實(shí)物,也沒(méi)有真實(shí)往來(lái),純屬為了調(diào)節(jié)利潤(rùn) ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
3/481
2020-03-29
如果2017年暫估庫(kù)存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)匯算清繳前票沒(méi)到,做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時(shí)庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
1/1085
2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問(wèn)虛增原材料成本問(wèn)題
3/282
2022-04-14
老師您好,我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有成本費(fèi)用,我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的,這樣沒(méi)有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
3/582
2022-08-08
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫(xiě),暫估與實(shí)際不一致時(shí),是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫(xiě)啊,比如暫估多了
4/181
2023-09-26
請(qǐng)問(wèn),原先4月份采購(gòu)了一點(diǎn)原材料來(lái)做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩,對(duì)方一直未開(kāi)票,說(shuō)是后面定多了再一起開(kāi),先做了暫估入庫(kù),我每個(gè)月初都要沖銷(xiāo),月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
1/832
2020-06-15
你好老師:2021年12月份的時(shí)候購(gòu)入原材料一批 (價(jià)格確定),沒(méi)有收到發(fā)票,就暫估入庫(kù)了(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估)。2022年1月份收到發(fā)票(借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商)。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
3/785
2022-02-25