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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2018-12-13 15:59

來了發(fā)票沖紅原來的暫估分錄,做正確的分錄

楊小姐 追問

2018-12-13 16:06

那成本已經(jīng)核算了怎么弄

吳少琴老師 解答

2018-12-13 16:12

原材料暫估與實際入庫金額存在差異,造成的成本差異應(yīng)如何調(diào)整?

答:1.用紅字制做憑證:沖回原暫估入庫憑證數(shù)據(jù):

2.然后再按發(fā)票金額入庫做:

.借:原材料-**材料

貸:(相應(yīng)科目)

3.處理后就不存在由此造成的材料成本差額了.

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來了發(fā)票沖紅原來的暫估分錄,做正確的分錄
2018-12-13 15:59:29
和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖
2019-01-09 11:18:06
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規(guī)模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
1.等有發(fā)票回來再沖,借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù),按發(fā)票做 為了你后面銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品不是負數(shù),2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應(yīng)成本才沖掉,沒有問題不需要,
2020-04-17 10:59:07
同學(xué)你好,這樣做對的。
2021-05-20 23:28:59
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