
每月由于供應(yīng)商不依時過來對賬,暫估入賬算了成本,后面對賬和原來暫估入賬的時候有相差,怎么做會計分錄
答: 來了發(fā)票沖紅原來的暫估分錄,做正確的分錄
進貨的時候?qū)Ψ經(jīng)]有開具發(fā)票,當(dāng)時進了貨就賣了(做的暫估成本入賬,賣的時候轉(zhuǎn)成本入賬也是暫估的),現(xiàn)在發(fā)票回來了,把暫估沖紅了,那轉(zhuǎn)成本的暫估,需不需要沖紅?
答: 和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,做代理記賬(外賬),第一:進貨發(fā)票不夠,做了暫估同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月沒有沖紅該暫估分錄,說等以后有發(fā)票來在一點一點沖紅該筆暫估分錄,這個操作是怎么做分錄?原理是什么?第二:暫估后次月就沖紅該筆暫估分錄,那成本需要做對應(yīng)調(diào)整?
答: 1.等有發(fā)票回來再沖,借庫存商品負數(shù)貸應(yīng)付賬款 暫估款 負數(shù),按發(fā)票做 為了你后面銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品不是負數(shù),2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應(yīng)成本才沖掉,沒有問題不需要,




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楊小姐 追問
2018-12-13 16:06
吳少琴老師 解答
2018-12-13 16:12