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老師,請(qǐng)問(wèn)專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
我想問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒(méi)有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問(wèn)一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來(lái)的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅,把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營(yíng)業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
老師老師應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?為什么我用那個(gè)快賬軟件沒(méi)看到有這一步的?不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報(bào)增值稅未填已補(bǔ)交欠稅,今年增值申報(bào)扣款時(shí)老顯示有多交稅款實(shí)際沒(méi)有多交,下月網(wǎng)上申報(bào)填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超過(guò)9萬(wàn)元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實(shí)際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動(dòng)轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)繳未交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么確認(rèn)稅額
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2018-05-15
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬(wàn)元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對(duì)的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負(fù)1.85%,怎么算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2021-11-28
稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
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2019-04-24
收到一筆2萬(wàn)多的培訓(xùn)費(fèi),報(bào)賬時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表怎麼填
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2021-01-29
請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票和專用發(fā)票有沒(méi)有費(fèi)用認(rèn)列的期限? 謝謝
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2019-07-08