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增值稅稅負率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會計分錄,前年的會計分錄漏了。怎么補賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師,2月份進>銷,有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
房地產(chǎn)企業(yè),認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣,每個月需要把做的進項稅額從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應(yīng)交稅費~已交稅費 這樣是不是不行?
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2020-06-12
我想問下,進項稅額加計抵扣的事,我在每個月沒有做分錄加計抵扣,然后這個月我要用到加計的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
本單位是門診,做活動免掛號費,掛號費10元免費也要確認收入?
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2018-09-20
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)繳未交增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?怎么確認稅額
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2018-05-15
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-末交增值稅)
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人按季報稅,每個月計提增值稅:借:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 貸:銀行存款,但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元,所以不用交增值稅,這個季度已計提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
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2021-11-28
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅,把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,對嗎?營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17