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小規(guī)模納稅人,5月末結賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
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2019-04-29
我公司是制造業(yè)一般納稅人,月末增值稅的貸方余額就是本月應交而未交的增值稅,把他轉到未交增值稅科目里,對嗎?營業(yè)稅金及附加這個科目里只核算城建稅、教育費附加、地方教育費附加等一些地稅嗎?如果是,我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢?
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2017-02-17
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
老師老師應交稅費 應交增值稅-銷項稅額期末不是結轉到應交稅費未交增值稅嗎?為什么我用那個快賬軟件沒看到有這一步的?不是自動結轉的么
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2020-11-25
老師您好,由于去年申報增值稅未填已補交欠稅,今年增值申報扣款時老顯示有多交稅款實際沒有多交,下月網(wǎng)上申報填那里可以不再顯示有多交稅款
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2020-11-19
繳納附加稅增值稅呢會計分錄,前年的會計分錄漏了。怎么補賬調(diào)整啊。 原分錄應該:借:應交稅金~城建稅 其他應交款~教育附加 其他應交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個月的分錄是不是應該這樣做(借:應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸:應交稅費-末交增值稅)
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2018-07-09
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實際也不留抵,怎樣調(diào)成0
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2019-02-12
老師 在用友系統(tǒng)里轉出未交增值稅 是自動轉還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業(yè),月末應繳未交增值稅,怎么結轉?怎么確認稅額
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2018-05-15
年底要結轉增值稅余額,轉到轉出未交增值稅,轉完后,借方余額是對的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
1月主營業(yè)務收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
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2021-11-28
小規(guī)模納稅人按季報稅,每個月計提增值稅:借:主營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸:銀行存款,但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元,所以不用交增值稅,這個季度已計提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
什么情況下做轉出未交增值稅?是不是年底結賬必須要做轉出,?
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2019-01-21
小規(guī)模,季度收入未達到45萬,免交的增值稅需要做會計分錄嗎
1/231
2023-03-14
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11