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老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1 )購進(jìn)原材料- -批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元,增值稅52 000元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20000元增值稅1 800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 100 000元,增值稅13 000元,材料未到。 (3)購進(jìn)低值易耗品一-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50000元,增值稅6 500元,款項(xiàng)已支付,低值易耗品尚未驗(yàn)收入庫。請做出8月應(yīng)交增值稅
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2022-04-20
辦理油卡充值卡時(shí)如已開具增值稅普票,使用余額消費(fèi)時(shí)再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎?是否算重復(fù)開票,多次報(bào)銷,單位是否會拒收?
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2021-11-19
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對不對?
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2018-10-12
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)數(shù),不用交增值稅,那這個(gè)負(fù)數(shù)怎么辦,一直放著?
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2019-04-09
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
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2017-05-20
合同上3個(gè)點(diǎn)增值稅,實(shí)際開了l個(gè)點(diǎn)增值稅,客戶直接扣除2個(gè)點(diǎn)增值稅,少收2個(gè)點(diǎn)怎樣做分錄?
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2022-01-05
老師,當(dāng)月繳納增值稅還要進(jìn)已交稅金科目嗎?可以直接借應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
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2022-01-07
銀行存款支付增值稅時(shí),借方是記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交)還是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09
請問我現(xiàn)在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
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2020-04-08
別人開的增值稅發(fā)票(如采購增值稅發(fā)票等)能不能抵消小規(guī)模納稅人開的增值稅發(fā)票所交的稅
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2019-03-30
老師請問 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
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2019-07-11
老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫增值稅分錄及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-07-03
老師,前任會計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
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2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計(jì)算,其中三稅合計(jì)按增值稅計(jì)算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
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2015-10-12
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
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2022-08-18
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
您好!請問在去年12月的增值稅報(bào)表主表中哪一行能看到本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05