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小規(guī)模納稅人這個(gè)月只申報(bào)個(gè)稅不申報(bào)增值稅吧
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2020-08-03
增值稅申報(bào)扣款成功后顯示申報(bào)異常是什么原因?
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2018-10-13
買(mǎi)汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)增值稅申報(bào)表那有變化嗎
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2018-05-30
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
聽(tīng)了關(guān)于增值稅交納的課一頭霧水,計(jì)算和交納增值稅只寫(xiě)簡(jiǎn)單的分錄,這樣行不,計(jì)算時(shí),比如8月初計(jì)算出7月份的應(yīng)交增值稅數(shù),然后在8月份交納。我指的是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),---借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 當(dāng)月正式上交時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸:銀行存款 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)則不作賬務(wù)處理,只在增值稅申報(bào)表中列示,直接到下期抵扣,謝謝。
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2015-10-07
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線(xiàn).以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線(xiàn)法。 該方案頂計(jì)年銷(xiāo)售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬(wàn)菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
我們7月增值稅是-1175.48,申報(bào)城建稅是0 。8月增值稅是4703.65元,其中代開(kāi)已交增值稅是2956.08,城建稅206.93元。
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2018-10-12
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)流程
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2023-03-01
本季度小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),跳出錯(cuò)誤信息“B44減稅項(xiàng)目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況?
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)附列資料是什么情況下需要填寫(xiě)
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2021-04-08
小規(guī)模增值稅申報(bào),開(kāi)具的一個(gè)點(diǎn)普票,為什么在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表里面顯示減免的是三個(gè)點(diǎn)的稅額,感覺(jué)不對(duì),我開(kāi)的發(fā)票金額是37623.76稅額是376.24
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2024-04-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)失敗,出現(xiàn)如圖的提示。這個(gè)一般是什么原因造成的?需要怎么修改?
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2021-01-18
老師:建筑一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收入是增值稅專(zhuān)用發(fā)票含稅30萬(wàn),乙方成本發(fā)票是含稅26萬(wàn)增值稅普通發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2021-02-04
請(qǐng)問(wèn)我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),但我現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是,我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額,我們1月申報(bào)了12月的增值稅,交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后,應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢(qián),應(yīng)該是發(fā)票來(lái)在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào),讓賬面余額和申報(bào)表一致,還是說(shuō)我可以年末不用去調(diào),讓這個(gè)貸方余額一直留在那里?就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了,但賬還沒(méi)有做,所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額,不知道該怎么去調(diào)賬?或者是前期累計(jì)提前勾選的,累
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2022-01-19
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額?(一般納稅人)
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2021-03-26
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來(lái)應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請(qǐng)問(wèn)還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06
當(dāng)月公司銀行帳戶(hù)支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可抵扣,帳務(wù)分錄應(yīng)該怎么做,增值稅申報(bào)表又該怎么填?
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2020-10-16
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額怎么填
9/1466
2021-10-20
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額老是和賬表中不一致,是什么原因啊
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2021-04-14