
相似問題
最新問題
老師,小規(guī)模某季代開專票10萬(不含稅),增值稅、城建稅已繳,請問附稅申報表申報時,是按已繳增值稅、城建稅填入申報還是直接零申報?
稅務幫企業(yè)代開發(fā)票時,是不是只交了增值稅?城建,附加稅沒交,需要自行申報。而代開時交的增值稅的數(shù)據(jù)填在已交稅金欄。銷售、城建、附加還是都正常申報?是這樣嗎?

