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請問我們是一家公益性的基金會,收到的捐贈收入要填到增值稅申報表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報表的金額自動生成修改不了,導致當月增值稅銷項稅與實際增值稅申報表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營業(yè)外支出,下個月實際發(fā)票銷項稅金額與申報表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26
報增值稅報表時,有張單是填稅控設備的,這個是每年都要填嗎?這個表是哪個月份要填表的?
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2021-05-11
老師,請問一般納稅人增值稅納稅申報表附表(一)建造施工與安裝行業(yè)的11%是填入4A行呢,還是4B行呢。
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2018-05-05
個體戶核定征收,但是開了專票是不要自行更正報表?即開了專票又開了普票,增值稅申報表如何填寫?
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2023-04-10
請問老師,我公司新購固定資產(chǎn),增值稅納稅申報表里如何填報? 是否取消了固定資產(chǎn)進項稅額抵扣表?
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2019-01-10
老師,自查2019-2021年應補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應作進項轉(zhuǎn)出,沒用作進項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎上加上進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報在哪里填寫?
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2020-10-11
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_錯,故先沖紅,又重新開出一張,因名稱有錯。問一下如何填增值稅納稅申報表附表二
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2018-03-29
小規(guī)模納稅人,經(jīng)濟代理服務報增值稅的時候選擇差額征收,那申報表第二張是不是差額前超9萬要填,沒超9萬就填主表10欄?
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2019-01-16
我餐飲公司如何填寫1.企業(yè)所得稅(A類)及附表,2.增值稅減免稅申報明細表,我們7月銷售額為10330.00,8月為9400.00,9月為11580.00,具體怎么填呢,
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2017-10-23
一般納稅人,開出的零稅率普通發(fā)票,入賬時怎樣做分錄,在填報增值稅申報表時,應該在附表1的那個位置填報0稅率的銷售額
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2018-06-04
老師,一般納稅人增值稅納稅申報表附表三里,填的內(nèi)容主要是哪些?應該怎么填?剛接過來的賬,發(fā)現(xiàn)第三行6%稅率項目里有個數(shù)
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2020-07-13
老師,本月我司有進項 無銷項,我想下月勾選認證進項票,那么這個月申報增值稅的時候,附表二可以填寫0嗎?就是不填寫附表二
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2020-06-14
老師,請問我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬元給供應商付貨款,我公司是0申報,我該怎麼做,4月公賬也有進賬
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2016-04-21
請問上月增值稅申報進項數(shù)據(jù)填錯了,少報了,這月我怎么在申報時填報
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2022-05-16
小規(guī)模第三季度銷售額20多萬,自己開了一張9999的普票,增值稅納稅申報表該怎么填
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2018-10-19
請問,小規(guī)模納稅人季度已超45萬,視同銷售分錄如何做?在增值稅申報表中如何填寫?
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2022-01-18
老師,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在電子稅務局增值稅申報附表二是自動出來的還是填上去的
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2022-09-14