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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2023-04-07 23:02

您好,是不是稅務抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報哪年的。補的稅不進進項轉出,比如補營業(yè)外收入的增值稅,就是在附表里補填未開票收入。在原申報表上增加查到收入未申報增值稅的部分。我正在辦這個

素素 追問

2023-04-08 08:05

老師,是福利費抵扣了進項,現(xiàn)在自查應該作進項稅額轉出。補申報該怎么填寫申報表啊

廖君老師 解答

2023-04-08 08:18

您好,打印出這年12月增值稅申報表,在附表二23行進項轉出,同時增值稅主表和附加稅那個表同步更正就可以了

素素 追問

2023-04-08 08:47

老師,需要返到稅款屬期進行更正申報哈,如2019年1月,3月,8月,12月均有應作進項稅額轉出的,那么要分別填申報表,還是統(tǒng)一并入12月屬期申報呢比較好呢?

廖君老師 解答

2023-04-08 08:53

您好,我是只打印12月份增值稅申報表更正的,這樣滯納金也少一點,更正也方便,稅局不會那么嚴格讓我們每月改的

素素 追問

2023-04-08 09:03

非常感謝老師的解疑答惑!

廖君老師 解答

2023-04-08 09:07

 您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關問題討論
你這個是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報嗎,
2020-04-08 18:35:59
但12月已在異地預交了附加費,本月附加稅申報表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
2019-01-12 17:02:43
同學你好 填寫在附加稅預繳欄
2021-07-05 18:39:49
您好,要申報,但是0申報即可。
2017-06-15 14:53:36
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
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