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19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒(méi)有記錄,表二填寫(xiě)了,主表沒(méi)有跳出來(lái),導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開(kāi)票金額收入怎么申報(bào),填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有未開(kāi)票收入,小規(guī)模的申報(bào)表里沒(méi)有這一列。
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2020-11-20
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě)報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě),企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不知怎樣的都沒(méi)有表格出來(lái)
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2020-02-19
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開(kāi)的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來(lái)18年零申報(bào),開(kāi)票開(kāi)了29萬(wàn)多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)了
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2021-08-13
教育費(fèi)附加優(yōu)惠銷(xiāo)售額指的是增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額 嗎
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2020-01-07
老師好,請(qǐng)教1、增值稅申報(bào)表主表第12行本月數(shù)顯示的是第一次簽名確認(rèn)的數(shù),我手動(dòng)改為第二次認(rèn)證簽名確認(rèn)的金額可以嗎? 2、稅控盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的480元怎樣填附4和主表?謝謝老師辛苦了!
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2020-01-05
IC卡和讀卡器增值稅
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2017-06-13
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們有部分免稅銷(xiāo)售額,有部分沒(méi)有享受免稅的銷(xiāo)售額,我們的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎樣填呀
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2021-10-21
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),而且在稅務(wù)局代開(kāi)有專票,要不要交個(gè)稅,沒(méi)有超過(guò)90000元一個(gè)季度
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2019-07-15
一直是申報(bào)當(dāng)月計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那增值稅申報(bào)表上的和利潤(rùn)表上的不一樣嗎?
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2018-08-31
老師你好,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的老項(xiàng)目,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅 1. 收到專票怎么做賬? 2.需要在增值稅申報(bào)表中填嗎?在哪里填
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2019-11-05
你好,想咨詢你一個(gè)問(wèn)題,上期增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅填寫(xiě)錯(cuò)誤,這個(gè)月進(jìn)行更正申報(bào)表,那出口退稅《免抵退稅申報(bào)匯總》是否也要修改
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2019-06-26
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表附表(一)建造施工與安裝行業(yè)的11%是填入4A行呢,還是4B行呢。
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2018-05-05
個(gè)體戶核定征收,但是開(kāi)了專票是不要自行更正報(bào)表?即開(kāi)了專票又開(kāi)了普票,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2023-04-10
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司新購(gòu)固定資產(chǎn),增值稅納稅申報(bào)表里如何填報(bào)? 是否取消了固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表?
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2019-01-10
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07