
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
答: 你好。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要先填附表二,然后主表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
答: 不是,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表中,將上月未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)讓到本月進(jìn)行申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
答: 您好,是不是稅務(wù)抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報(bào)哪年的。補(bǔ)的稅不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,比如補(bǔ)營(yíng)業(yè)外收入的增值稅,就是在附表里補(bǔ)填未開(kāi)票收入。在原申報(bào)表上增加查到收入未申報(bào)增值稅的部分。我正在辦這個(gè)

