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老師好!上月匯出一筆款,只注明設(shè)備費,未收到發(fā)票,于是做了借:管理費用 貸:銀行存款。 本月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是固定資產(chǎn),請問本月我應(yīng)該怎么做?
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2019-10-21
16年殘保金扣款會計做了借應(yīng)交稅費一殘保金5600,貸銀行存款5600,月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費用,貸應(yīng)交稅費一殘保金,今年需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后的分錄應(yīng)怎一么做
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2017-07-20
去年把一筆知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費放到無形資產(chǎn)并攤銷了,這筆其實是屬于管理費用的,去年每個月都攤銷了,付款時候是這樣做的 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時候:借:管理費用 -知識產(chǎn)權(quán)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 今年發(fā)現(xiàn)錯誤,該怎么沖掉,這筆費用去年并沒有攤銷完的
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2017-03-14
公司是小規(guī)模 交的社保費用全部是公司承擔了,這筆業(yè)務(wù)會計分錄可以在發(fā)生時直接 借:管理費用-社?;?貸:銀行存款嗎?
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2019-03-19
老師印花稅的會計分錄 借管理費用印花稅貸現(xiàn)金/銀行存款 怎么答案是借現(xiàn)金貸銀行存款
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2016-09-19
調(diào)了貨來,做了分錄借庫存商品74775貸銀行存款74775,然后個人報銷單又報了74775元給經(jīng)理,做了借管理費用,貸銀行存款,這月查帳發(fā)現(xiàn)了,請問分錄怎么調(diào)整
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2021-05-17
請問購買金稅盤是490,借:管理費用490,貸銀行存款490,沖減稅費的時候,借應(yīng)交稅費490,貸管理費用490,是不是管理費用一借一貸為0
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2016-08-04
老師您好,請問印花稅要通過應(yīng)交稅費的科目嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款?
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2016-08-23
上個月有筆印花稅,做賬做成借方管理費用了,本月我要給調(diào)到應(yīng)交稅費,是做借:應(yīng)交稅費 ,借管理費用(紅字)。還是要把計入借管理費用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
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2017-12-04
老師,我公司給客戶訂購機票花費1500,分錄:借管理費用1500,貸銀行存款1500。后來因為客戶有事退了一張機票,扣手續(xù)費320,返還公司賬戶420元,分錄為借銀行存款420,貸管理費用420。但是扣款手續(xù)費320的分錄是否為借管理費用320,貸銀行存款320呢?如果這樣做,銀行存款就多了320,是哪里出問題了呢?
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2020-07-09
收到2019年預(yù)付賬款到發(fā)票,我們還在籌建期,借 管理費用 開辦費 貸 預(yù)付賬款,我匯算清繳的時候要做什么嗎?
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2020-03-27
老師,三月份預(yù)提了勞務(wù)派遣費做 借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票五月份收到一張,已經(jīng)付款了。六月份收到一張,還沒付款,請問老師,是不是應(yīng)該把三月份的都沖掉呢?
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2020-06-30
老師你好,我單位是被服廠,老板在超市購買日用品,有普通發(fā)票,以及勞務(wù)清單,比如:酸奶,肉 小米 雞蛋等。 借:管理費用~福利費 368 貸:其它應(yīng)付款 368 請問老師分錄對嗎?
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2020-03-22
#提問#到廣州總公司拖設(shè)備到湖南分公司運費可以做借:管理費用-運費 貨:銀行存款 機器設(shè)備是車間用的還是要做制造費用-運費
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2018-12-10
為什么報銷員工交通費和快遞費,有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費用呢
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2020-12-22
金稅盤做賬:借應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用 對嗎? 之后申報表應(yīng)該怎么填 填那個表?
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2020-01-12
上月電費計提,借管理費用 7812.29 制造費用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
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2017-08-11
老師:請教你一個問題!我去年繳納單位物業(yè)費,分錄按分攤做的,借預(yù)付,貸銀行存款。但是沒有進行分攤,那我是在2024年更正這個憑證,再去稅務(wù)局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數(shù)據(jù)?還是有別的方法?
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2024-07-09
用銀行存款支付5000元購買原材料 這是管理費用 還是財務(wù)費用
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2016-12-12
我之前月份預(yù)提了一筆費用,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個發(fā)票到了有進項稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
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2019-12-03