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假定我現(xiàn)在取得會(huì)議費(fèi)發(fā)票1萬(wàn)元 稅額1700,那我如何做分錄? 借管理費(fèi)用1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅1700。代銀行存款11700嗎?
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2016-08-15
21日用公戶(hù)轉(zhuǎn)給投標(biāo)擔(dān)保費(fèi),借管理費(fèi)用貸銀行存款,26日收到這筆單子普通發(fā)票一張?jiān)撊绾稳胭~
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2017-01-16
老師好!上月匯出一筆款,只注明設(shè)備費(fèi),未收到發(fā)票,于是做了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。 本月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)本月我應(yīng)該怎么做?
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2019-10-21
16年殘保金扣款會(huì)計(jì)做了借應(yīng)交稅費(fèi)一殘保金5600,貸銀行存款5600,月底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一殘保金,今年需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后的分錄應(yīng)怎一么做
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2017-07-20
去年把一筆知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)放到無(wú)形資產(chǎn)并攤銷(xiāo)了,這筆其實(shí)是屬于管理費(fèi)用的,去年每個(gè)月都攤銷(xiāo)了,付款時(shí)候是這樣做的 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí)候:借:管理費(fèi)用 -知識(shí)產(chǎn)權(quán)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,該怎么沖掉,這筆費(fèi)用去年并沒(méi)有攤銷(xiāo)完的
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2017-03-14
公司是小規(guī)模 交的社保費(fèi)用全部是公司承擔(dān)了,這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄可以在發(fā)生時(shí)直接 借:管理費(fèi)用-社保基金 貸:銀行存款嗎?
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2019-03-19
老師印花稅的會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用印花稅貸現(xiàn)金/銀行存款 怎么答案是借現(xiàn)金貸銀行存款
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2016-09-19
調(diào)了貨來(lái),做了分錄借庫(kù)存商品74775貸銀行存款74775,然后個(gè)人報(bào)銷(xiāo)單又報(bào)了74775元給經(jīng)理,做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這月查帳發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么調(diào)整
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2021-05-17
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是490,借:管理費(fèi)用490,貸銀行存款490,沖減稅費(fèi)的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)490,貸管理費(fèi)用490,是不是管理費(fèi)用一借一貸為0
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2016-08-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)印花稅要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的科目嗎?還是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
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2016-08-23
上個(gè)月有筆印花稅,做賬做成借方管理費(fèi)用了,本月我要給調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi),是做借:應(yīng)交稅費(fèi) ,借管理費(fèi)用(紅字)。還是要把計(jì)入借管理費(fèi)用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
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2017-12-04
老師,我公司給客戶(hù)訂購(gòu)機(jī)票花費(fèi)1500,分錄:借管理費(fèi)用1500,貸銀行存款1500。后來(lái)因?yàn)榭蛻?hù)有事退了一張機(jī)票,扣手續(xù)費(fèi)320,返還公司賬戶(hù)420元,分錄為借銀行存款420,貸管理費(fèi)用420。但是扣款手續(xù)費(fèi)320的分錄是否為借管理費(fèi)用320,貸銀行存款320呢?如果這樣做,銀行存款就多了320,是哪里出問(wèn)題了呢?
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2020-07-09
收到2019年預(yù)付賬款到發(fā)票,我們還在籌建期,借 管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸 預(yù)付賬款,我匯算清繳的時(shí)候要做什么嗎?
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2020-03-27
老師,三月份預(yù)提了勞務(wù)派遣費(fèi)做 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票五月份收到一張,已經(jīng)付款了。六月份收到一張,還沒(méi)付款,請(qǐng)問(wèn)老師,是不是應(yīng)該把三月份的都沖掉呢?
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2020-06-30
老師你好,我單位是被服廠,老板在超市購(gòu)買(mǎi)日用品,有普通發(fā)票,以及勞務(wù)清單,比如:酸奶,肉 小米 雞蛋等。 借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 368 貸:其它應(yīng)付款 368 請(qǐng)問(wèn)老師分錄對(duì)嗎?
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2020-03-22
#提問(wèn)#到廣州總公司拖設(shè)備到湖南分公司運(yùn)費(fèi)可以做借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貨:銀行存款 機(jī)器設(shè)備是車(chē)間用的還是要做制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2018-12-10
為什么報(bào)銷(xiāo)員工交通費(fèi)和快遞費(fèi),有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費(fèi)用呢
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2020-12-22
金稅盤(pán)做賬:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 對(duì)嗎? 之后申報(bào)表應(yīng)該怎么填 填那個(gè)表?
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2020-01-12
上月電費(fèi)計(jì)提,借管理費(fèi)用 7812.29 制造費(fèi)用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
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2017-08-11
老師:請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題!我去年繳納單位物業(yè)費(fèi),分錄按分?jǐn)傋龅?,借預(yù)付,貸銀行存款。但是沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,那我是?024年更正這個(gè)憑證,再去稅務(wù)局更正匯算清繳主表里的管理費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)?還是有別的方法?
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2024-07-09