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收到2019年預(yù)付賬款到發(fā)票,我們還在籌建期,借 管理費用 開辦費 貸 預(yù)付賬款,我匯算清繳的時候要做什么嗎?
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2020-03-27
老師,三月份預(yù)提了勞務(wù)派遣費做 借管理費用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票五月份收到一張,已經(jīng)付款了。六月份收到一張,還沒付款,請問老師,是不是應(yīng)該把三月份的都沖掉呢?
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2020-06-30
老師你好,我單位是被服廠,老板在超市購買日用品,有普通發(fā)票,以及勞務(wù)清單,比如:酸奶,肉 小米 雞蛋等。 借:管理費用~福利費 368 貸:其它應(yīng)付款 368 請問老師分錄對嗎?
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2020-03-22
#提問#到廣州總公司拖設(shè)備到湖南分公司運費可以做借:管理費用-運費 貨:銀行存款 機器設(shè)備是車間用的還是要做制造費用-運費
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2018-12-10
為什么報銷員工交通費和快遞費,有的用其他應(yīng)付款,有的不用,直接入管理費用呢
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2020-12-22
金稅盤做賬:借應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用 對嗎? 之后申報表應(yīng)該怎么填 填那個表?
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2020-01-12
上月電費計提,借管理費用 7812.29 制造費用31249.16,貸應(yīng)付賬款39061.45,本月發(fā)票到了金額51441.72,怎么做分錄
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2017-08-11
老師:請教你一個問題!我去年繳納單位物業(yè)費,分錄按分攤做的,借預(yù)付,貸銀行存款。但是沒有進行分攤,那我是在2024年更正這個憑證,再去稅務(wù)局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數(shù)據(jù)?還是有別的方法?
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2024-07-09
用銀行存款支付5000元購買原材料 這是管理費用 還是財務(wù)費用
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2016-12-12
我之前月份預(yù)提了一筆費用,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個發(fā)票到了有進項稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
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2019-12-03
老師,員工出差回來填寫好了報銷單,公司并不是立即轉(zhuǎn)賬報銷,是等一個月一起報銷轉(zhuǎn)賬,可以在拿到報銷單的時候不做分錄,等轉(zhuǎn)賬的時候在把報銷單和轉(zhuǎn)賬交易一起附在記賬憑證后面做借管理費用 -差旅費 貸:銀行存款嗎
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2019-07-09
老師,之前購買辦公用品時,做分錄是: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?,F(xiàn)在處置變賣墨盒,該怎么做分錄呢
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2017-04-25
老師,本單位開辦期上月沒有計提工資本月直接發(fā)工資分錄這樣可以嗎 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款
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2020-02-27
去年末計提福利費30000入管理費用,會計分錄是:借 管理 費用-福利費30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計提的管理費用該怎么做分錄?
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2019-04-16
從銀行提取現(xiàn)金支付門窗材料費,還沒拿票回來。會計分錄做 借現(xiàn)金 貸銀行存款 等拿票回來報銷了 借管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣做對嗎? 如果對方?jīng)]有發(fā)票可以開,要怎么辦?
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2019-10-11
發(fā)現(xiàn)以前會計在發(fā)放過節(jié)費時,直接分錄做了借:職工薪酬-福利費,貸:銀行存款,并沒有歸入管理費用中,然后現(xiàn)在在余額表中,應(yīng)付福利費借方一直掛著數(shù),這個怎么處理啊,跨年度直接調(diào)賬嗎?分錄怎么做?
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2017-04-10
您好,請問這兩個憑證是什么意思 借 管理費用辦公費 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用 借 管理費用社保費用 貸 其他應(yīng)付款/暫估費用
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2023-05-07
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做? 借:管理費用-水電費 貸:銀行存款 跨年調(diào)整銀行存款?
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2016-05-02
上個季度的賬,本來借是財務(wù)費用,貸銀行存款,可是做賬的時候記錯成了借管理費用了,我應(yīng)該怎么改回來,結(jié)轉(zhuǎn)月?lián)p益又怎么改?謝謝!
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2016-12-19
公司車輛購買保險,其中車船稅900,借:應(yīng)交稅費-車船稅 900 貸:銀行存款 900 ;借:管理費用-保費 900,貸:應(yīng)交稅費-車船稅 900,對嗎?
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2017-08-24