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企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填???
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2019-01-07
問了好幾個(gè)同問題還沒解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費(fèi)用調(diào)減,要做會(huì)計(jì)分錄嗎。企業(yè)虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
如下圖利潤表季度申報(bào),請(qǐng)老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為( ?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
老師,2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬,19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送?
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2021-05-07
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒去申請(qǐng)退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國稅報(bào)了,地稅已兩個(gè)季度沒報(bào)要緊嗎?
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2018-01-18
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
債務(wù)重組確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額占該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額50%以上。可以在5個(gè)納稅年度期間內(nèi),均勻計(jì)入合年度的應(yīng)納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
18年利潤總額負(fù)的39萬,19年第一季度季報(bào)時(shí),查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)表上,彌補(bǔ)以前年度虧損那一橫,為什么是灰色的,輸不上數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,未分配利潤增加了一點(diǎn),這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)嗎?
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2018-04-17
本年有利潤,以前年度虧損,可不可以暫估成本先申報(bào)12月,匯算清繳的時(shí)候再看有沒有發(fā)票,彌補(bǔ)以前年度虧損之后再交企業(yè)所得稅?
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2020-01-15