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小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)的計(jì)算過(guò)程
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2021-09-28
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)是小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 是怎么得來(lái)的呀?
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2019-08-23
人力資源協(xié)會(huì)屬于民辦非企業(yè),收到其他單位捐贈(zèng)的收入,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?不交的話,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)怎么填寫?
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2022-10-24
房地產(chǎn)企業(yè)什么時(shí)候開(kāi)始預(yù)繳企業(yè)所得稅
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2022-11-12
查進(jìn)項(xiàng)稅用插稅盤嗎?
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2021-07-17
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
為什么無(wú)法加載分類器文件?
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2019-12-27
第一節(jié) 企業(yè)所得稅法律制度 [例題]甲公司2017年銷售收入為4 800萬(wàn)元, 銷售成本為1000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為2 500萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%,假定只有以下調(diào)整事項(xiàng):( 1) 營(yíng)業(yè)外收入中含100萬(wàn)元財(cái)政撥款,投資收益中含100萬(wàn)元國(guó)債利息; (2 )營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)元通過(guò)紅 十字會(huì)得贈(zèng)給希望小學(xué): (3)管理費(fèi)用中贊助支出250萬(wàn)元。業(yè)務(wù)招待 費(fèi)50萬(wàn)元; (4)合理的應(yīng)發(fā)工資薪金總額為200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)支出30萬(wàn)元,企業(yè)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。
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2021-05-12
以前年度形成遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn),今年全部實(shí)現(xiàn)借:遞延所得稅負(fù)債20萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20萬(wàn),納稅調(diào)增20萬(wàn)后本期也不需要繳納企業(yè)所得稅,這種情況賬上就要一直掛著這個(gè)20萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi)嗎,貸記所得稅費(fèi)用呢
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2023-10-19
抄稅可在報(bào)稅之前抄嗎
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2016-09-01
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對(duì)嗎
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2018-06-14
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
節(jié)稅降成本是什么意思
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2019-09-10
小規(guī)模去年12月計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn),平時(shí)零申報(bào)企業(yè)所得稅,今年五月份企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅12萬(wàn),怎么做分錄
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2020-07-06
辦了個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),圖文制作類的店鋪,可否告知一下這類型企業(yè)的所有稅種
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2018-12-26
老師好,換成全電發(fā)票后,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,在哪里打印銷售匯總表,以前金稅盤中有此打印項(xiàng),謝謝。
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2023-10-13
退稅上傳,申報(bào)文件解密失敗 外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào) 出現(xiàn)“退稅上傳,申報(bào)文件解密失敗” 請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
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2017-07-07
企業(yè)所得稅季報(bào),問(wèn)題一、小型微型企業(yè)顯示否,且不可更改,怎么處理?(企業(yè)是符合小型微利企業(yè)的);問(wèn)題二、第八行彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)生成無(wú)法改是什么原因?(去年最后季度虧損的是7萬(wàn)但在所得稅年報(bào)的時(shí)候虧損為2萬(wàn),今年有盈利4萬(wàn)怎么全部顯示在彌補(bǔ)虧損那);問(wèn)題三、
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2021-01-12
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
老師,我在預(yù)計(jì)公司第四季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn),今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅,目前公司是營(yíng)利準(zhǔn)狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好?學(xué)生有三種想法:1、退稅? 2、留在明年做完18年匯算清繳報(bào)告后抵19年的企業(yè)所得稅?3、今天還有2個(gè)月,可在這二個(gè)月內(nèi)開(kāi)票7萬(wàn),來(lái)抵這企業(yè)所得稅?這三種方法那種適當(dāng)?學(xué)生經(jīng)驗(yàn)不多,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝。
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2018-11-08