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個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì),管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無(wú)收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師好! 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開(kāi)物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
到了國(guó)家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個(gè)一直不出來(lái),稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn),不管行不行?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-28
老師,籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國(guó)家政策,500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬(wàn)元,余值:114萬(wàn)元,那么折舊的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元,貸:累計(jì)折舊----114萬(wàn)元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
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2019-04-25
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我的管理費(fèi)用全部寫(xiě)在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
老師,您好,麻煩幫我看看這個(gè)2020年年報(bào)匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表,自動(dòng)生成的數(shù)是180多萬(wàn), 我看不懂,麻煩幫解一下,公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 實(shí)際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報(bào)的,沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,交了2000多的稅,19年匯算清繳,盈利7萬(wàn)多,但是彌補(bǔ)虧損后,不用交稅,所以現(xiàn)在要退稅,聽(tīng)說(shuō)退稅專管員要來(lái)查賬,不知道這種情況怎么辦?
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2020-05-27
公司21年底盈利,季報(bào)的時(shí)候需要繳納企業(yè)所得稅,16年公司有虧損,這個(gè)虧損只有在匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)嗎?那年底季報(bào)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案(增值稅) 就免了增值稅按書(shū)上說(shuō)的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時(shí)候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報(bào)的時(shí)候就自動(dòng)減免了呢我是深圳的
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2018-04-10
公司申報(bào)2022年度第四季度企業(yè)所得稅,按照60萬(wàn)的收入來(lái),暫估了45萬(wàn)成本,按照15萬(wàn)來(lái)納稅。2023年1月收到45萬(wàn)成本票,匯算清繳的時(shí)候,可以把45萬(wàn)成本算入2022年度申報(bào)中嘛?
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2023-01-07
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)5月份匯算清繳,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,5月份在做4月份的賬時(shí)需要計(jì)提嗎?
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2019-05-18
想要查詢?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅年度申報(bào)(匯算清繳)報(bào)表在哪里查
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2025-03-08