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我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)整了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄怎么做?小企業(yè)不是不計(jì)入以前年度損益調(diào)整么
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2020-06-11
1、現(xiàn)金流量做錯(cuò)了,實(shí)在查不出來(lái)了,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末-期初不等于現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。2、不知道哪里錯(cuò)了,利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)期末-期初-以前年度損益調(diào)整不等于凈利潤(rùn),。老師,以上兩項(xiàng)錯(cuò)誤實(shí)在找不出來(lái)了,可不可以報(bào)稅啊
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2018-07-08
老師,你好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,去年的帳多計(jì)提了20萬(wàn)的管理費(fèi)用,沒(méi)有取得發(fā)票,今年匯算清繳要調(diào)減管理費(fèi)用,增加利潤(rùn),要補(bǔ)企業(yè)所得稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目?那我怎么做分錄呢?
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2020-02-26
老師你好!請(qǐng)問(wèn)2018年度多繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)已退稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整!
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2020-06-17
老師你好,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)年利潤(rùn)擬補(bǔ)以前年度虧損對(duì)企業(yè)有什么影響?
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2019-05-07
一分公司在18年12月時(shí)去稅局代開(kāi)了一張專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅,城建設(shè)稅已扣。分公司的人說(shuō)是后來(lái)作廢了。在19年1月突然發(fā)現(xiàn)又沒(méi)做廢。紅沖了。而造成了18年12月的那張發(fā)票沒(méi)記賬。這種情況如何賬務(wù)處理呢。我是直接在19年1月直接做一個(gè)藍(lán)字的,然后做一個(gè)紅字的。還是通過(guò)調(diào)整以前年度損益來(lái)做?
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2019-02-15
老師,想問(wèn)一下自查有以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表中如何體現(xiàn)的?會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該如何制作
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2016-02-18
老師,想問(wèn)一下自查有以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表中如何體現(xiàn)的?
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2016-02-18
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司在19年的12月做了一筆未開(kāi)票收入,而在2020年1月該筆收入開(kāi)了部分發(fā)票出去(未開(kāi)完),而其中一部分是自開(kāi)的普通發(fā)票,另外一部分是在稅局代開(kāi)了發(fā)票。在19年的12月已經(jīng)計(jì)提了該筆未開(kāi)票收入的增值稅及城建稅了,并在1月份清繳了,而其中一部分的代開(kāi)專票開(kāi)立時(shí)又重復(fù)被稅務(wù)機(jī)關(guān)代收了增值稅及城建稅。想請(qǐng)問(wèn)一下,賬務(wù)上改怎么處理呢?是要調(diào)整以前年度損益嗎?
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2020-02-07
老師您好,今年認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,但是去年同事把這張發(fā)票當(dāng)成普票了全額計(jì)入費(fèi)用了,我今年做的分錄是借:待認(rèn)證 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎 還用通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎
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2020-05-08
以前年度損益會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧?
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2019-09-18
老師,調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個(gè)過(guò)渡性科目呢?
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2020-08-04
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整以前年度損益,為什么是把調(diào)整的稅金,填到企稅匯算清繳的營(yíng)業(yè)外支出其他欄里
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2020-05-13
小規(guī)模企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度損益嗎 可以不彌補(bǔ)嗎 不彌補(bǔ)怎么操作
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2019-10-23
老師,您好!請(qǐng)問(wèn);我公司收到稅務(wù)局去年的退稅(房產(chǎn)稅),應(yīng)計(jì)入本年的“營(yíng)業(yè)外收入”還是”調(diào)整以前年度損益“
1/1649
2019-12-25
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時(shí)候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?求完整分錄
1/683
2019-09-10
如果我做了轉(zhuǎn)利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),以前年度損益在借方的,我還需要用紅字嗎
1/1286
2019-07-11
調(diào)整了以前年度損益,導(dǎo)致報(bào)表的未分配利潤(rùn)不平怎么辦?需要修改嗎?
1/7751
2020-02-25
老師我想問(wèn)下,現(xiàn)在收到的去年的一些費(fèi)用發(fā)票是放到借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,還是借:以前年度損益,貸:現(xiàn)金
1/585
2020-03-30
你好 !去年費(fèi)用少計(jì),以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),可報(bào)表還是不平?謝謝
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2019-07-06