
一分公司在18年12月時(shí)去稅局代開了一張專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅,城建設(shè)稅已扣。分公司的人說是后來作廢了。在19年1月突然發(fā)現(xiàn)又沒做廢。紅沖了。而造成了18年12月的那張發(fā)票沒記賬。這種情況如何賬務(wù)處理呢。我是直接在19年1月直接做一個(gè)藍(lán)字的,然后做一個(gè)紅字的。還是通過調(diào)整以前年度損益來做?
答: 你好,涉及損益類的科目要通過以前年度損益調(diào)整科目來做。
我們公司二月補(bǔ)交了從2020.7月到2021.12月增值稅及附加稅,我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,現(xiàn)在是2022.2月,我要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎,正確的賬務(wù)處理是怎么樣的
答: 你好,什么原因?是少做了收入嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估記人業(yè)務(wù)活動(dòng)成本的費(fèi)用,今年發(fā)票到賬,該怎樣做賬務(wù)處理,需要用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?
答: 你們是什么單位?民非嗎?直接紅沖就可以了

