
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤里還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤里,有什么區(qū)別?
答: 以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤里
老師請問,我19年多做了86300的工資,用快賬怎么做分錄,用以前年度損益還是利潤分配-未分配利潤?
答: 你好,沖銷多計提的工資 借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
調(diào)整了以前年度損益,導(dǎo)致報表的未分配利潤不平怎么辦?需要修改嗎?
答: 你好,調(diào)整事項通過以前年度損益調(diào)整科目的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度損益少做一部分錄是借:以前年度損益貸:利潤分配/未分配利潤,,現(xiàn)在跨年了,我應(yīng)該怎么做賬
老師,這道題結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配–未分配利潤中,以前年度損益不應(yīng)該轉(zhuǎn)到科目貸方去嗎?原先余額是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)不是相反方向嗎?謝謝


暴躁的荔枝 追問
2020-02-25 22:31
鄒老師 解答
2020-02-25 22:34
暴躁的荔枝 追問
2020-02-25 22:38
鄒老師 解答
2020-02-25 22:39