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借方銀行存款_123600 貸方主營業(yè)收入_120000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應(yīng)收入賬款_a公司_40000 貸方主營業(yè)收入_100000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_3000
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2023-10-29
老師,代理記賬會計之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢?
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2022-09-26
為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢,我賬面上是不是要做補(bǔ)計提,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款
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2017-10-21
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進(jìn)項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊,對下個月有影響啊
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2022-02-10
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項加計扣除5%進(jìn)項稅,本月計提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
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2024-05-15
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)”可以不通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
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2021-12-24
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-11-22
剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時間不是都過了嗎,這個合不合理,不明白為什么這個時間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納,當(dāng)月抵扣進(jìn)項了,這個分錄就多轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項和銷項,做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,未交增值稅
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2020-04-19
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項與進(jìn)項稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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2019-09-07
進(jìn)項大于銷項是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-09-11
我本月把進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
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