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某白酒廠1月份用糧食白酒10噸抵償紅星農(nóng)場(chǎng)大米款54000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在4800~5200元之間浮動(dòng),平均銷(xiāo)售價(jià)格5000元/噸。10噸白酒的市價(jià)為51000元。(1)計(jì)算應(yīng)交增值稅,應(yīng)交消費(fèi)稅;(2)寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-18
老師,實(shí)操的長(zhǎng)城建筑12月我有幾個(gè)問(wèn)題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對(duì)吧? 2,未開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票不管有沒(méi)有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷(xiāo)項(xiàng)稅)對(duì)嗎? 3,如果我第2個(gè)問(wèn)題沒(méi)理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時(shí)用紅字嗎?
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2019-07-07
我家是小規(guī)模 這筆分錄中可以應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅嗎?
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2022-03-30
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫(xiě)分錄?每步摘要該怎么寫(xiě)? 1、借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-02-17
這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫(xiě)分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)賬務(wù)上是不是不用做計(jì)提之類的了,要交稅時(shí)做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個(gè)計(jì)提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
新來(lái)這個(gè)公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
老師你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說(shuō):本月進(jìn)項(xiàng)3000元,銷(xiāo)項(xiàng)1000元 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
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2020-08-04
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這種分錄表示什么意思
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2019-03-14
收到留抵退稅如何做賬?之前做到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和未交增值稅是一個(gè)意思嗎?這2個(gè)二級(jí)科目分別在什么情況下使用?
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2016-07-04
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對(duì)嗎?還是直接把數(shù)字算出來(lái)以后做 借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅兩種方法哪個(gè)是正確的
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2018-12-04
老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這個(gè)分錄是這樣做嗎?我是小規(guī)模,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅800,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
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2017-09-08
開(kāi)票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無(wú)應(yīng)交增值稅時(shí)可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費(fèi)用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07