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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-07-13 14:33

你好,借應(yīng)繳稅費未交增值稅 貸銀行存款

Zoe-辛 追問

2019-07-13 14:36

已經(jīng)繳納了  扣費了怎么還是未交增值稅  上個月寫的是未交增值  這個月不是轉(zhuǎn)出嗎

Zoe-辛 追問

2019-07-13 14:38

如果是未交增值的話  那資產(chǎn)負債表生成就不對了

蝴蝶老師 解答

2019-07-13 14:48

你好,你上個月怎么做的分錄,怎么計提的

Zoe-辛 追問

2019-07-13 14:50

上個月是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費未交增值稅

Zoe-辛 追問

2019-07-13 14:51

這個月銀行流水扣費了  這個分錄怎么做

蝴蝶老師 解答

2019-07-13 15:41

你好,你那是貸應(yīng)繳稅費,我給你寫的是借,就是繳納稅費的分錄

Zoe-辛 追問

2019-07-13 16:05

這個月申報企業(yè)所得稅要填寫哪些數(shù)據(jù)嗎

蝴蝶老師 解答

2019-07-13 16:07

你好,不太明白你的意思呢

Zoe-辛 追問

2019-07-13 16:10

企業(yè)所得稅申報怎么申報  填寫哪些數(shù)據(jù)  依據(jù)是什么

Zoe-辛 追問

2019-07-13 16:31

這個表怎么填寫  前面三個我知道怎么填寫了  后面第四第五項怎么填

蝴蝶老師 解答

2019-07-13 16:39

你好,沒有涉及的不用填寫,89.10.11填上就可以

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個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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