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上個月會計分錄: 借:銀行存款 5000 貸:主營業(yè)務收入-a商品 1980.20 -b商品 2970.30 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 49.5 本月客戶講b商品發(fā)票錯誤,需要重新開具,請問紅沖發(fā)票會計分錄可以這樣子做嗎? 借:銀行存款 -3000 貸:主營業(yè)務收入-b商品 -2970.30 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -29.70
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2021-08-05
老師,工程結算金額為500萬,暫未開票。1、我可以借:應收賬款 500 貸:工程結算 500 ,這樣可以嗎? 2、每次對方要求支付多少款我們開多少對應的發(fā)票,比如這次開票200萬,開票時借:工程結算200 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、收到款時:借:銀行存款 200 貸 :應收賬款 200,這樣處理可以嗎?
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2020-06-02
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉 ,借主營業(yè)務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉
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2017-03-07
聽了學堂王紅老師建筑行業(yè)的是一個實操。其中有二筆不是很清楚, 第1筆根據(jù)完工進度乘以合同收入計算出當月的主營業(yè)務收入。借工程結算,貸主營業(yè)收入。 第2筆根據(jù)。工程結算后開具發(fā)票繳納銷項稅。借應收賬款。貸工程結算,貸應交稅費一應交增值稅。 但建筑業(yè)實際操作中工程結算不是每個月都有的,也就是說每個月不一定能開出發(fā)票,這樣的話只有第1筆業(yè)務產(chǎn)生。沒有第2筆業(yè)務。就出現(xiàn)了當月有主營業(yè)務收入,但卻沒有稅應交稅金這種現(xiàn)象。納稅申報中也只有收入?yún)s沒有稅金,是不是感覺很怪?會不會出現(xiàn)這種情況呢?麻煩老師解釋一下。
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2022-02-20
您好:老師,收到大米貨款,但沒有給對方開票,要做無票收入處理嗎?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~銷銷稅額 對嗎老師,謝謝
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2022-01-18
單選題6/38 6、甲公司與乙公司簽訂了供貨合同,甲公司向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額是200萬元,應交增值稅32萬元,簽訂合同當日預收乙公司貨款50萬元,并且約定在發(fā)出貨物一周后補足余下的貨款,隨后按照合同約定向乙公司發(fā)貨,則下列甲公司向乙公司發(fā)貨時的會計處理,正確的是( ) A借:預收賬款 50 應收賬款 182 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 32 B借:預收賬款 232 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 32 C借:預收賬款 50 應收賬款 150 貸:主營業(yè)務收入 200 D借:預收賬款 200 貸:主營業(yè)務收入 200 老師你好,A錯了是不是因為題目說的是發(fā)貨時的會計處理啊?所以才選B呢?
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2019-08-13
老師,我這邊有一筆業(yè)務已經(jīng)入賬 借:應收賬款——某公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 現(xiàn)在老板說這筆帳另一個會計已經(jīng)入了另一個公司的帳,并且發(fā)票都已經(jīng)開出去了(老板另外還有一個公司) 什么方法沖銷這筆賬比較好?
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2022-03-28
上個月收貨款,借:庫存現(xiàn)金。貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費一應交增值稅一銷項稅,但這月發(fā)現(xiàn)收的是銀行存款如何沖
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2021-05-28
小規(guī)模,物業(yè)公司,如果發(fā)生收入的時候,都是借銀行貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅嗎?三級科目啥了?超45萬和沒超45萬確認收入的做法一樣嗎?交稅的分錄不用管4.1號以前的做法
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2022-04-01
我公司費用老板讓一個月才報銷一次,所有單子到月底才能入賬, 業(yè)務員業(yè)務跑成了出庫 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 你說我也得先寫憑證入賬對嗎 ?
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2017-02-16
老師你好,7月份的發(fā)票收入已經(jīng)入賬,9月份開重復7月的收入發(fā)票,那么我9月紅沖了的會計分錄?之前7月份是借銀行存款11600主營業(yè)務收入10000應交稅費–應交增值稅銷項稅1600那么9月份的紅沖分錄怎么沖?所紅字沖銀行賬9月份的余額也不對,該如何坐分錄?
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2019-10-10
商場代收我店鋪營業(yè)款,營業(yè)總額10萬,但是商場只轉了99900元,扣了100的手續(xù)費,我做的會計分錄是不是、借銀行存款99900,財務費用-手續(xù)費100,貸:主營業(yè)務收入97087.37,應交稅費應交增值稅2912.63元,我們是小規(guī)模
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2020-01-01
老師當有銷項稅需要抵扣進項時用作分錄嗎,我看以前會計做的帳只做借銀行,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅
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2019-10-19
餐廳營業(yè)當中,收到客戶充值卡充值款,要給客戶開普票,做借:銀行存款,貸;預收賬款的分錄等到客戶拿著充值卡消費時,還有給客戶開發(fā)票嗎,做的分錄是不是,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
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2018-11-21
小規(guī)模 季度納稅,第二個月發(fā)生銷售, 借 銀行存款, 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費 應交增值稅 銷項, 月底 增值稅應該怎么做會計分錄呢
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2019-06-19
剛開始交的時候,借:庫存現(xiàn)金 貸:預收賬款——生活費,結算的時候(退生活費)借:預收賬款——生活費,貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 庫存現(xiàn)金 ,我這樣做對嗎?
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2019-10-24
假如我開了一張銷售發(fā)票,我這邊做賬的話做主營業(yè)務收入,然后稅費的話應交稅費應交增值稅銷項稅額但是我這個銷項稅額,是貸方的,但我要到七月份也就是下個月才交稅金才去交稅款,那我這個的話該怎么處理呢?
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2016-06-23
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模公司,開發(fā)票出去的時候是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,但收到分包方的發(fā)票的增值稅計入什么科目
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2017-12-09
我在二月底的時候開了銷售發(fā)票,當時已經(jīng)確定收入,但是對方?jīng)]有付款,我做的會計分錄是 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅(銷項),三月的時候因為對方開票的問題發(fā)票需要沖紅做負數(shù)發(fā)票,那我3月的負數(shù)業(yè)務應該怎么處理呢
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2017-03-28
新開的公司一直都沒正式生產(chǎn),只是偶爾做樣品送給客戶做宣傳,送出去的樣品沒有收款的,怎么做賬?也是借:銷售費用-宣傳費 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅嗎?
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2017-02-19