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簡易征收的稅點需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
小規(guī)模計提增值稅是時候按規(guī)定是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件上必須選到三級科目;三級科目選哪個合適?
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人,分錄:借庫存商品51376.15,進項稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時:借銷售費用51376.15,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4623.85,貸庫存商品56000。這樣做對嗎?請問我們不用開票是吧?做視同銷售?增值稅申報時怎么申報?填寫哪一欄?
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2025-04-25
老師,因為減免沖上月已計提稅費是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”計提的附加費,做對應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會計都是借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個科目一直在變大,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個會有問題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫了,也收到對方的發(fā)票,我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬,借原材料 應(yīng)交增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款,但對于外協(xié)加工這一塊,有借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款,和借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候最后一個分錄借應(yīng)交稅費_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負債表上面應(yīng)交稅費是有貸方余額的,這樣做對嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項稅額16738.5減3月認證抵扣進項稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費用-開辦費我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
在交納土地增值稅的時候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項目來交增值稅嗎?
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2019-03-06
請問老師,增值稅稅負,加不加簡易計稅交的增值稅
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2021-12-12
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計使用十年,增值稅注明25萬,增值稅為4.25萬,
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項以銀行支付
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2022-04-20
小規(guī)模有增值稅這個季度不交下季度才交請問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
202312增值稅底目前財務(wù)數(shù)據(jù):應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額 借方余額 557089.67;應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額 貸方余額 -98326.13;那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫???
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2024-01-07
公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-20
繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11