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什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國(guó)家的嗎
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2019-11-04
為什么購(gòu)入材料的增值稅不算入應(yīng)交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開(kāi)增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
在交納土地增值稅的時(shí)候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項(xiàng)目來(lái)交增值稅嗎?
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2019-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù),加不加簡(jiǎn)易計(jì)稅交的增值稅
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2021-12-12
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開(kāi)發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷(xiāo)嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫(xiě)在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫(xiě)440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師,求增值稅各明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)換和應(yīng)用,分錄講解,謝謝
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2021-08-11
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過(guò)來(lái)(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
咨詢一下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)98338.52元,銷(xiāo)項(xiàng)321609.67元。金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)減免抵扣280元在應(yīng)交增值稅_減免稅款科目里面。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交稅金的分錄怎么寫(xiě),這280元也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-12-19
應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn),余額在貨方,科目怎樣做
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2021-01-04
剛接的一家亂賬:公司除了銀行什么數(shù)據(jù)都是對(duì)不上的,這個(gè)月還有所得稅 我現(xiàn)在只把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)2級(jí)科目的貸方余額27981.62元調(diào)整等于10月份剛申報(bào)的應(yīng)繳納增值稅。老師因?yàn)檫@個(gè)月要申報(bào)3季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我除了稅金這個(gè)科目還有必須要調(diào)好避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的嗎
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2017-10-13
老師 我們免增值稅了 是不是要做個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)分錄什么時(shí)候做?
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2016-10-21
增值稅月末的計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅是直接算出來(lái)寫(xiě)分錄,還是要把進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,和轉(zhuǎn)出未交做分錄啊?
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2020-05-11
老師您好,我想咨詢下,我發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做賬有誤,2017年賬面上沒(méi)有計(jì)提增值稅,扣款時(shí)直接借方掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,導(dǎo)致現(xiàn)在該科目余額為借方余額,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要怎么更正呢?
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2019-04-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅是必須要設(shè)的科目?繳納時(shí)可以按實(shí)際繳納(銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)的金額,直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀存 這一筆就行了,可以嗎?
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2017-03-20
如果當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)是1000,申報(bào)是按1000元繳增值稅,但當(dāng)月有計(jì)入管理費(fèi)的330的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,那實(shí)際繳納的增值稅就是1000-330=670,那么記賬的時(shí)候本來(lái)是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,但實(shí)際交了670,這不就和賬上不一致,該怎么做帳?
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2017-05-17