老師您好,我想咨詢下,我發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做賬有誤,2017年賬面上沒有計(jì)提增值稅,扣款時(shí)直接借方掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,導(dǎo)致現(xiàn)在該科目余額為借方余額,請(qǐng)問現(xiàn)在需要怎么更正呢?
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2019-04-19 10:57 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
克江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-19 11:01
你好,建議這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 可以了
相關(guān)問題討論

一般是到年末再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這樣就沒有余額了。
2019-09-25 17:19:38

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

你好!按現(xiàn)在的要求是不用。
2018-10-18 10:05:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-04-19 11:15
克江老師 解答
2019-04-19 11:18
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-04-19 11:39
克江老師 解答
2019-04-19 11:42
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-04-19 12:01
克江老師 解答
2019-04-19 12:20