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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-17 22:48

不對(duì)吧?本來(lái)我應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸方是1000,那330又不是記在應(yīng)交稅費(fèi)里面,如果只結(jié)轉(zhuǎn)670,那銷項(xiàng)貸方不就還有330的余額嗎?

周薇 追問(wèn)

2017-05-18 08:28

這筆減免的分錄我需要憑什么憑證做呢?

周薇 追問(wèn)

2017-05-18 08:43

我的意思是,我根據(jù)什么原始憑證入賬?是申報(bào)繳納的表嗎?

鄒老師 解答

2017-05-17 22:37

你好,只需要按670做期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  670

鄒老師 解答

2017-05-18 08:17

你減免 330或做分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸;管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-05-18 08:32

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用 330

鄒老師 解答

2017-05-18 08:44

你好,可以是申報(bào)表的附表 復(fù)印件

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您好 您入賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時(shí)候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
您好 技術(shù)維護(hù)費(fèi)需要每年都交 每年都可以全額抵扣
2019-01-10 19:14:34
你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04
您好,上面的分錄是對(duì)的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59
做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)貸:管理費(fèi)用
2018-02-05 10:53:27
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