
請(qǐng)問(wèn)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)做憑證是借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅?,F(xiàn)在要交增值稅,有維護(hù)費(fèi)可抵扣部分增值稅,這份憑證怎么做?
答: 您好 您入賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時(shí)候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,有2個(gè)問(wèn)題:1、技術(shù)維護(hù)費(fèi)需要每年都交么?2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)只有初次的能抵減增值稅么?以后年度交的可以抵減增值稅么?
答: 您好 技術(shù)維護(hù)費(fèi)需要每年都交 每年都可以全額抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
7月未,公司應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期未貸方余額450元,8月初申報(bào)交稅時(shí),實(shí)交120元,因?yàn)橛卸惪乇P技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元抵減。7月底:記賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4508月10日申報(bào)時(shí),技術(shù)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)表上填寫全額抵減,記賬分錄如下借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 銀行存款 120同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
答: 您好,上面的分錄是對(duì)的,下面的分錄不完整。


周薇 追問(wèn)
2017-05-18 08:28
周薇 追問(wèn)
2017-05-18 08:43
鄒老師 解答
2017-05-17 22:37
鄒老師 解答
2017-05-18 08:17
鄒老師 解答
2017-05-18 08:32
鄒老師 解答
2017-05-18 08:44