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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-13 23:54

您好,上面的分錄是對(duì)的,下面的分錄不完整。

奔跑的蝸牛 追問

2017-09-14 12:19

8月10日申報(bào)時(shí),技術(shù)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)表上填寫全額抵減,記賬分錄如下 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 450 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 
       銀行存款 120 
同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 330 
                 借:管理費(fèi)用  -330

王雁鳴老師 解答

2017-09-14 13:58

您好,對(duì)的。

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您好,上面的分錄是對(duì)的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
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